借销售费用贷应交税费应交增值税进项转出。

您好,发现去年以前的会计做进项税转出时没有进费用,正确分录:借销售费用电费,贷:进项税额转出。但会计没有进费用,账务处理做的是,借:应交税费应交增值税进项税额转出,贷:进项税。 我现在需要调整吗,我应该怎么做账务处理呢?
月末汇总抵扣进项税额:借:应交税费-待进项税额 贷:应交税费—进项税额,现在发现有550不得抵扣的,需要做转出,那转出分录是这样做吗?借:管理/销售费用550 贷:应交税费进项税额转出 550
老师您好,去年购入员工宿舍用洗衣机开的专票,当时账务处理为:借:管理费用~福利费 100 应交税费~应交增值税~进项税额13 贷:应付账款113 今年认证了这张专票并做了进项税额转出,账务处理为:借:以前年度损益调整13 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出13 请问这样处理对吗?进项税额转出会一直挂在那儿。
老师 做账的时候有一笔发票需要进项税额转出,当时我做的分录是借:应交税费-进项转出 10 贷:应交税费-进项10 借:管理费用 10贷:应交税费-进项转出10,现在申报增值税的时候,我在附表2进项税额把这10填了进去,然后现在我的应交税费就多了10,但是我进项税转出分录又是平的,老师 这10我要怎么做分录呢
老师 做账的时候有一笔发票需要进项税额转出,当时我做的分录是借:应交税费-进项转出 10 贷:应交税费-进项10 借:管理费用 10贷:应交税费-进项转出10,现在申报增值税的时候,我在附表2进项税额把这10填了进去,然后现在我的应交税费就多了10,但是我进项税转出分录又是平的,老师 这10我要怎么做分录呢
退纸率,折扣率怎么计算
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
内账就是这个月收到多少就是收入 付出多少就是支出 收入减去支出就是利润这个思路对吗
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
这个是不需要用到 以前年度损益调整科目的是吗?
你好 这个金额很大吗
两万多元。摘要,我要怎么写呢?
调整xx业务进项转出 这个金额可以用以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷进项转出
这个以前年度损益调整科目月末需要怎么结转呢?还需要做别的分录吗?如果是金额小的话,就直接进费用吗?这个一般是多少钱以上需要用到以前年度损益调整科目?
结转到利润分配里面 没有 一万以上的