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老师,我们1月份有个收入,因为当时公司特殊情况,货发出后没有收到款,也没有开发票,我就没有记账,现在这笔钱回来了,我怎么补记呢?

2021-08-21 06:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-21 06:18

你好借银行存款 贷主营业务收入 贷应交税费-应交增值税(销项税额)

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快账用户9296 追问 2021-08-21 06:35

老师,原来关于这笔业务的所有关系都没有记账,比如库存商品,成本,这个怎么补记呢

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齐红老师 解答 2021-08-21 07:11

你好,月末和其他的销售收入一起结转销售成本就行

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你好借银行存款 贷主营业务收入 贷应交税费-应交增值税(销项税额)
2021-08-21
借应收账款负数 贷主营业务收入、负数 应交税费负数, 然后再做发票的,借应收账款贷主营业务收入、应交税费。
2022-08-04
你这属于延期确认收入了,
2024-11-12
借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款
2023-10-23
账务调整:先冲销原错误分录(如借:主营业务收入 应交税费 - 应交增值税 贷:库存现金 ),再编制正确分录(借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 - 应交增值税 )。 税务申报:分析对申报数据影响,若对增值税、企业所得税等申报数据无实质影响,可不更正申报,但要做好记录;若有影响,可通过电子税务局或去办税服务厅更正申报。
2025-04-05
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