同学您好,您具体看下明细科目,看具体是什么科目的余额,有可能是期末有留抵税额
老师,我下面的图,应交税费期末余额一273.96,是我应该还要交这么多钱吗
老师,应交税费期末应该有余额吗?有余额的话是下个月应该交的税吗?
资产负债表应交税费期末余额,是不是计提当月应该交的税呢?我现在余额有点多了。应交税费-应交增值税有个数。就多这个数
老师请教一下,9月份的资产负债表下面的应交税费期末余额,是10月份应该要交的数吗?10月我们扣了22077.79
老师,年末我的应交税费余额是这样的,还需要调整吗
老师资产负债表余额不平是哪里出错了?要从哪里查呀?
老师,气死了,老板的农村亲戚在我办公室,她给她零食吃,也不给我
尊敬的老师,您好!我公司是小规模纳税人,请问建筑服务合同印花税怎么计算?
审计审出 2021 年企业所得税更正申报,更正怎么更正?
这两怎么取数。附报事项中两职工薪酬
第三季度企业所得税职工薪酬,已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬分别填写的数据是什么
请问政府无偿划拨资产土地建筑物至我公司名下,但实际使用人和控制人为原政府机构,公司是否要缴纳房产税和土地使用税,该资产入账为计提折旧
老师我们24年是年终奖是25年一月发放的,在填报3季度报告里是不是也是直接取应付薪酬二级科目职工薪酬的借方金额,还是要减掉24的年终奖之后呢?谢谢!
老师,去年汇算清缴调增一笔,这笔在会计账务处理上怎么做,要不会账表不一致
企业发给员工的高温补贴账务处理
老师,停交个人工资是不是选择非正常,和离职日期再保存,就可以了吗
这个-273.97是转出末交增值税是我们还要交的税吧
是的,改非正常就可以了
转出未交增值税的的是留抵税额的
保存后要报送吗,也就是说我报了的总共的留抵税额的总和吧
哪里需要报送,您这只是账面留抵税额
不是这,我是说停交一个人的工资报税,填写非正常,和离职日期后,保存好后,需要报送吗,
您好,这是需要报送的