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老师,230元已报销记账未付款,那不就是:借:销售费用 230元 贷:其他应付款-张金金230元;查明原因后的记账凭证为什么是贷:其他应付款-张金金230元。

老师,230元已报销记账未付款,那不就是:借:销售费用 230元 贷:其他应付款-张金金230元;查明原因后的记账凭证为什么是贷:其他应付款-张金金230元。
2021-08-22 11:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-22 11:38

你好,后面应该还有一个借其他应付款贷库存现金。

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快账用户6251 追问 2021-08-22 11:44

整个业务最后就剩下,借:管理费用230元,贷:营业外收入270?

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齐红老师 解答 2021-08-22 11:49

不是 还是上面的分录 然后补上一个借其他应付款贷库存现金

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相关问题讨论
你好,后面应该还有一个借其他应付款贷库存现金。
2021-08-22
预借时: 借:其他应收款1600贷:库存现金1600 报销 借:管理费用2100贷:库存现金500其他应收款1600
2022-11-02
那请问老师:11月23日支付该公司了2500元。 借:其他应付款2500 贷:银行存款2500 记账凭证的附件是什么呢? 银行回单的
2022-11-23
你好,正确的话 借:管理费用-开办费 贷:其他应付款-小王
2021-09-08
你好 ;   你们实际业务是什么  ;  说下业务才能判断的  
2021-09-13
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