你好 具体的那个税种的

公司之前有一个人离职后还在申报他的个税,后来他去税务局申诉,我现在申报9月份的个税失败,显示2月份的数据发生变动,要同步更正2月份的申报数据,但是我重新更正2月份的数据也失败,显示已经作废或更正过,这种情况怎么处理啊?
老师我7月份的税没有按期申报,现在提交数据,显示说要先进行违章处理才能申报,这个违章处理在那里处理,怎么处理
注销时提示存在未办结的税收违法行为违反税收管理,查了就是前两年有两个月文化建设事业税没有申报,后来去税务局提交了报表。之后都没有逾期申报。现在该怎么处理,一直提示纳税人存在尚未处理完毕的税收违法行为
老师是在在线申报里面的逾期申报里补报成功的这种补报成功的是没有其它的事了吧?系统提示我3日内去税务机关接受违法违章行为的处理是什么意思?怎么做?
你好,老师,我们去年出口的业务。今年才收到款,准备申报,我现在提交资料的时候,显示出口日期非本年申报,这个我要怎么处理?
事业单位申请财政资金新建一栋楼,已经竣工决算转固了(价值1个亿),后面第二年后,该楼的一,二楼层因开展新业务需求,又重新申请新的财政资金用装修(1千万)、购买部分家具(100万)和设备(200万),现在这个新装修购买家具、设备的项目已经做了竣工决算了,请问后面这部分用于装修,购买家具,设备的财政资金该怎么转固?是分成3部分资产卡片转固吗?装修部分资金能否转到新建楼层主体建筑的资产卡片里?(就是整栋楼的资产卡片价值变动,增加这部分装修资金,资产卡片价值变为1亿+1千万)
老师,银行回单上写的备注是注资,是2024年的,当时没注意就写了往来分录,这个需要调整吗
老师,公司买了个房产,目前手上只有合同,付了第一笔房款,是不是付款所有款房子才会过户?契税是什么时候交?过户的时候吗?什么时候申报房产税跟土地使用税?
当年有利润,也已经做账结转了,但结转完本年利润之后又计入了成本,相当于本年利润结转多了,现在要把结转多的那部分调回来,是计入本年利润结转科目的借方负数,还是贷方正数?对应提取的法定盈余公积和未分配利润,是计入贷方负数,还是借方正数?
全年一次性奖金就只能使用一次吗?
请问老师,生产型出口企业税负率为0,出口收入大于内销,当月销项税金是3万,进项税金是8万,免抵退税是5万,增值税申报主表进项留抵税额是5万,免抵退税汇总表中:免抵退税额合计5万,期末留抵5万,应退税额也是5万,免抵税额是0,这种情况下,税负率为0是吗?
当年有本年利润,也已经做账结转了,但结转完本年利润之后又计入了成本,相当于本年利润结转多了,现在要把结转多的那部分调回来,是计入本年利润结转科目的借方负数,还是贷方正数?
老师,代理记账公司,在税务报道的时候,会计核算方法中的成本核算方法选哪种比较好
老师,你好,麻烦咨询一下二手车卖了,是抵扣过的,累计折旧的残值的账务处理
想咨询下,如果把24年的账进行反结账,修改凭证,25年的期初是不是就和24年年末不一致了?期初我记得是不是改不了?
增值税,附加税,印花税都没有申报
你是按月申报的吗 待办事项里面看下是不是有逾期申报
老师是按月申报的,只是7月份的我到现在才来申报,过了申报期了
待办事项里面看下的
我就是从待办事项里面点的办理
申报税那里已经没有记录了
带着纸质的申报表 公章 去税务局大厅申报的
老师是不是要把申报表打印出来
是的 需要纸质的 你找以前申报过的 我要查询里面税费申报及缴纳
还有这个增值税专用发票进项税额我也没有按期认证,现在认证就只能是勾选抵扣,不可以勾选抵扣统计,在申报增值税的时候显示未认证,这个要怎么办
你你看下现在所属期几月份 勾选平台
老师所属期是8月,我选了一下7月份的,可以勾选认证,就是不可以抵扣
去税务局申报的时候看下能填写吗 你得看下确认签字了吗 所属期七月份抵扣确认有统计 你看下有数据吗
统计那里查询是没有符合条件的
差不多,所以我也不知道怎么弄了
那就是没有勾选成功的 七月份你们开过发票吗
没有开过,有进项
那就零申报就可以了