你好,借预付账款贷库存商品 借库存商品应交税费应交增值税进项贷预付账款。
6月采购商品已经付款,货已入库,7月才收到发票,会计分录怎么写
购买商品,商品收到已入库,但是发票未到,货款已经支付,内账怎么做分录
先付款,商品已经入库,现在才收到发票,会计分录怎么写
购买的商品货款已经支付并且已经验收入库,但是发票还没收到,会计分录要怎么处理呢?
采购商品,还未入库,发票先到,会计分录怎么写
老师您好!商贸公司的客户维护费所得税汇算的时候可以全额扣除吗?因客户比较远,专门签订一家公司维护,主要是售前推广,介绍客户,售后
26年中级啥时候开课
公司没有经营了,欠了银行的钱,还不能注销营业执照,怎么办呢?可以注销税务吗。
广东省营业执照迁移地址怎么办理,需要什么材料。
请问有刘老师的从头到尾的课程吗?二十九期只有基础课是刘老师的,后期还想听她的
1-3季度财务报表都对不上企业所得税,4季度都对上了,不影响吧?
企业所得税预缴了,但是由于报表是亏损的,现在就是说如果按报表去报企业所得税,那预缴的钱是马上申请退回还是汇算清缴的时候会自动退,就是我搞不懂这个交了现在这种情况咋整……钱是挂着还是
老师,公司有几个的工资是现金发的,报了个税的,有影响吗
借:应付职工薪酬100 贷:个人社保养老扣除10元 个人医疗扣除12元 个人公积金扣除15元 银行存款63元 但是养老别的单位已经给交了,所以不应该扣除个人社保养老扣除10元,这个账怎么平?
老师,公司目前没有一年多没业务了,本来账户里的钱也就不多,一直没有进账,目前银行余额扣完这个月的短信费后就是0了,上个月缴纳财务软件费800元和发之前欠的1200元的工资都是股东支付的,我挂到其他应付款了,目前未分配利润为负数2000元,老板可能要注销公司,我是不是要把其他应付款转入营业外收入,这样未分配利润也是0了,报表中所有项目都是0了,我这样做对吗,还是说其他应付款先不转营业外收入,注销完后转,我没有办过注销
老师我们是那种月底统一开票给我们的
钱已经付完,商品也入库了
你好,那你收到货物付了钱,借库存商品贷银行存款,是不是这么做的?
对,然后月底收到发票我不知道怎么写了
收到了发票,你需要红冲这个入库,但是银行存款没有退回来,用一个往来科目代替,借预付账款贷库存商品,这个能看懂吗?
摘要应该怎么写
你好,红冲暂估入库 入库xx产品
老师,我原来会计分录是不是要写 借:库存商品 贷:预付账款
之前的分录借库存商品贷,银行存款可以的,不影响。
我的第三个分录贷预付账款,你最后余额0
老师收到发票的摘要怎么写
你好,入库某某产品就可以的。