你好,先做暂估入库,发票到了这后冲减暂估,然后正常处理.1)暂估时: 借:库存商品(暂估价格) 贷:应付账款——暂估应付账款(暂估价格) (2)取得发票后: 借:库存商品(暂估价格-红字或负数) 贷:应付账款——暂估应付账款(暂估价格--红字或负数) 注意:此处金额为红字或者负数 借:库存商品(最终价格) 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款——供应商(价税合计)

6月采购商品已经付款,货已入库,7月才收到发票,会计分录怎么写
购买商品,商品收到已入库,但是发票未到,货款已经支付,内账怎么做分录
购买商品,商品收到已入库,但是发票未到,货款已经支付,内账怎么做分录 如果是 借库存商品 贷银行存款,那库存商品是含税金额?
收到货物,但是还没有收到发票,并且这笔货款已经销售出去,怎么做账务处理,具体的会计分录
购买的商品货款已经支付并且已经验收入库,但是发票还没收到,会计分录要怎么处理呢?
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?