你好 6月采购商品已经付款,货已入库 借:预付账款,贷:银行存款 借:库存商品,贷:应付账款—暂估 7月才收到发票 借:应付账款—暂估,贷:库存商品 借:库存商品,贷:预付账款
6月采购商品已经付款,货已入库,7月才收到发票,会计分录怎么写
购买商品,商品收到已入库,但是发票未到,货款已经支付,内账怎么做分录
先付款,商品已经入库,现在才收到发票,会计分录怎么写
小规模纳税人,购进商品,已经收到货,款也付了,跨月来发票,这个已经付款的暂估入库和来票时怎么做会计分录?
采购商品的款支付了一部分,本月商品已经收到并办理入库,第二个月才收到发票并支付了尾款,这样的情况分录怎么做
老师你好!有劳务公司只有销项,没有进项票,现在被预警了,现劳务公司给包工头包工包料做工,因此没有进项,怎样与他们解释这个情况,老师指导一下
老师,请问报销伙食费,明细表提供的是每周的肉,蔬菜明细。发票直接开食品可以吗?
个人工资交个税税率是多少
有限合伙企业税务局给核定的税目有企业所得税对吗
老师计提社保只计提单位部分的吗
你好老师个体户经营超市购买的水果蔬菜损耗怎么计算出来
你好老师小规模纳税人固定资产已折旧完现在已经报废会计分录怎么做 购冰柜3200元累计折旧1200元净资产是800元
未分配期末余额=未分配的期初数+利润表里的净利润对吗
一家汽车4S店,在销售车时几乎都会赠送汽车精品,我都可以视同销售吗,账务怎么处理老师
老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
老师能不能 借:暂估 贷:预付账款
你好,没有这样的分录
老师是月初用银行支付,月底收到发票,要不要暂估
你好,不需要,先做预付账款处理,取得发票做购进处理