同学你好 按照收到的专票税率勾选抵扣 正常业务没啥风险

2.A公司为增值税一般纳税人,不动产、动产适用的增值税税率分别为9%、13%。2019年A公司建造一个生产车间,包括厂房和一条生产线两个单项工程。厂房造价为130万元,生产线安装费用为50万元。A公司采用出包方式出包给甲公司。2019年有关资料如下: 资料一:3月10日预付厂房工程款100万元。3月20日购入生产线各种设备,价款为580万元,增值税为75.4万元,运杂费5万元(不考虑运费增值税抵扣的因素),款项已通过银行存款支付。 资料二:4月10日在建工程发生的管理费、征地费、临时设施费、公证费、监理费等共计15万元,以银行存款支付(假设不考虑增值税)。4月16日将生产线的设备交付建造承包商建造安装。 资料三:5月10日,结算全部工程款项,取得建造厂房的增值税专用发票,不含税价款为130万元,增值税额为11.7万元,差额以银行存款支付;取得生产线安装增值税专用发票,不含税价款50万元,增值税额为6.5万元,款项通过银行存款支付。5月31日厂房与生产线进行负荷联合试车发生的费用为10万元,试车形成的副产品对外销售价款为5万元,均通过银行存款结算(假设不考虑增值税)。 资
请问老师:我公司是一般纳税人企业,现有一项目,需要将线缆及电子设备安装后为甲方开具500万9个点系统集成安装调试施工费发票。进项是300万13个点的设备及线材发票,还有个体户施工队开的100万安装服务费发票。请问老师,进项发票与销项税点不一致是否能抵扣?这笔业务应该怎么做分录?
我公司是是一般纳税人,从事系统集成、网络综合布线服务。采购一批线材(13个点专票)100万、人工费用100万。将线材安装后给甲方开具240万综合布线安装施工发票(9个点专票)。请问老师,增值税怎么抵扣?进项13个点,销项9个点,是否会有税务风险?
老师,我是一般纳税人,公司主营电梯销售、维保和安装业务,现在有一项业务是有三方:开发商、施工方和销售电梯的公司我方,我公司同施工方签订电梯购销安装协议,我方给施工方开具13%的电梯专票,施工方给开发商开具9%的工程款发票,施工方要扣我3%的管理费和2.5%的所得税,将来会返我10%的税点,请问这样做合理吗?这笔业务要怎么理解?可以举例说明一下吗?扣管理费和所得税税点及返税点这些先后顺序怎么操作我公司最合理?谢谢老师
A公司为增值税一般纳税人,不动产、动产适用的增值税税率分别为9%、13%。2019年A公司建造一个生产车间,包括厂房和一条生产线两个单项工程。厂房造价为130万元,生产线安装费用为50万元。A公司采用出包方式出包给甲公司。2019年有关资料如下:资料:3月10日预付厂房工程款100万元。3月20日购入生产线各种设备,价款为580万元,增值税为75.4万元,运杂费5万元(不考虑运费增值税抵扣的因素),款项已通过银行存款支付。资料二:4月10日在建工程发生的管理费、征地费、临时设施费、公证费、监理费等共计15万元,以银行存款支付(假设不考虑增值税)。4月16日将生产线的设备交付建造承包商建造安装。资料三:5月10日,结算全部工程款项,取得建造厂房的增值税专用发票,不含税价款为130万元,增值税额为11.7万元,差额以银行存款支付;取得生产线安装增值税专用发票,不含税价款50万元,增值税额为6.5万元,款项通过银行存款支付。5月31日厂房与生产线进行负荷联合试车发生的费用为10万元,试车形成的副产品对外销售价款为5万元,均通过银行
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧
老师,公司租地种,收到出租方打过来的粮食差价补贴如何入账?可以直接冲减租地的成本吗?
公司个税一直报的是零申报,现在筹建有了技术费,工资什么时候就不能做零申报了
老师,公司与公司之间,是一个老板法人的,可以互相打往来款么?
但是进来是13、出去是9啊?这中间的税务差额需要处理吗
这几笔业务具体分录应该怎么做啊?麻烦老师详细解答一下,辛苦老师了
同学你好 这个不用 只要是实际业务就行了 借原材料 借进项 贷银行存款 借应收 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷原材料等科目
老师,不需要把成本结转到工程施工吗?
老师,材料和人工成本进到工程施工科目可以吗?然后结转的时候再把工程施工结转到主营业务成本里面。这样处理可以吗?
嗯 这个是不需要的 直接用主营业务成本就行了 2.按照你说的这个也可以