同学你好 按照收到的专票税率勾选抵扣 正常业务没啥风险
2.A公司为增值税一般纳税人,不动产、动产适用的增值税税率分别为9%、13%。2019年A公司建造一个生产车间,包括厂房和一条生产线两个单项工程。厂房造价为130万元,生产线安装费用为50万元。A公司采用出包方式出包给甲公司。2019年有关资料如下: 资料一:3月10日预付厂房工程款100万元。3月20日购入生产线各种设备,价款为580万元,增值税为75.4万元,运杂费5万元(不考虑运费增值税抵扣的因素),款项已通过银行存款支付。 资料二:4月10日在建工程发生的管理费、征地费、临时设施费、公证费、监理费等共计15万元,以银行存款支付(假设不考虑增值税)。4月16日将生产线的设备交付建造承包商建造安装。 资料三:5月10日,结算全部工程款项,取得建造厂房的增值税专用发票,不含税价款为130万元,增值税额为11.7万元,差额以银行存款支付;取得生产线安装增值税专用发票,不含税价款50万元,增值税额为6.5万元,款项通过银行存款支付。5月31日厂房与生产线进行负荷联合试车发生的费用为10万元,试车形成的副产品对外销售价款为5万元,均通过银行存款结算(假设不考虑增值税)。 资
请问老师:我公司是一般纳税人企业,现有一项目,需要将线缆及电子设备安装后为甲方开具500万9个点系统集成安装调试施工费发票。进项是300万13个点的设备及线材发票,还有个体户施工队开的100万安装服务费发票。请问老师,进项发票与销项税点不一致是否能抵扣?这笔业务应该怎么做分录?
我公司是是一般纳税人,从事系统集成、网络综合布线服务。采购一批线材(13个点专票)100万、人工费用100万。将线材安装后给甲方开具240万综合布线安装施工发票(9个点专票)。请问老师,增值税怎么抵扣?进项13个点,销项9个点,是否会有税务风险?
老师,我是一般纳税人,公司主营电梯销售、维保和安装业务,现在有一项业务是有三方:开发商、施工方和销售电梯的公司我方,我公司同施工方签订电梯购销安装协议,我方给施工方开具13%的电梯专票,施工方给开发商开具9%的工程款发票,施工方要扣我3%的管理费和2.5%的所得税,将来会返我10%的税点,请问这样做合理吗?这笔业务要怎么理解?可以举例说明一下吗?扣管理费和所得税税点及返税点这些先后顺序怎么操作我公司最合理?谢谢老师
A公司为增值税一般纳税人,不动产、动产适用的增值税税率分别为9%、13%。2019年A公司建造一个生产车间,包括厂房和一条生产线两个单项工程。厂房造价为130万元,生产线安装费用为50万元。A公司采用出包方式出包给甲公司。2019年有关资料如下:资料:3月10日预付厂房工程款100万元。3月20日购入生产线各种设备,价款为580万元,增值税为75.4万元,运杂费5万元(不考虑运费增值税抵扣的因素),款项已通过银行存款支付。资料二:4月10日在建工程发生的管理费、征地费、临时设施费、公证费、监理费等共计15万元,以银行存款支付(假设不考虑增值税)。4月16日将生产线的设备交付建造承包商建造安装。资料三:5月10日,结算全部工程款项,取得建造厂房的增值税专用发票,不含税价款为130万元,增值税额为11.7万元,差额以银行存款支付;取得生产线安装增值税专用发票,不含税价款50万元,增值税额为6.5万元,款项通过银行存款支付。5月31日厂房与生产线进行负荷联合试车发生的费用为10万元,试车形成的副产品对外销售价款为5万元,均通过银行
老师好,一般纳税人企业,实际工作中员工报销的打车票普票一般需要提进项税吗?我看税额也不多,理论上做进项税,但是实际工作中需要做税吗?
老师,运费发票开的是经纪代理服务–代理运费,这种的可以直接记管理费用–运输费科目里面吗?还是走管理费用–服务费?
老师,客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司承包。抽奖环节,电动车抽12人(金额2500元需要缴纳20%的偶然所得税516元)我这边采购的。会计分录要怎么做?麻烦详细的分录写一下哈,谢谢
老师,这个自己接借管理费用,贷,应交税费,然后支付的时候,再借应交税费,贷银行存款,可以吗
老师,请问一下现在申请高新补贴,我发现2022年10-12月开的坭兴陶发票,都选择了免税,然后申报就直接申报不含税金额,没有换算1%去交税,这个会不会有罚款哦
公司买车之后又把车租出去给租车公司又返租回来是不是应该用租赁负债这个会计科目
您好老师A公司为破产公司被B公司重整,法院裁定B零元拥有A公司百分之百的股权,请问双方账务怎样处理?谢谢
老师,金属的保温杯开票大类是啥啊
集中研发项目费用分摊明细情况表,是什么意思
您好老师,之前我们采购了一批商品,对方给我们开了发票,现在发票还未抵扣,我当时借库存商品 100 应交税费-待认证进项税额9 贷:应付账款109。现在给对方退回去一批货,对方给我开了红字发票,金额为-66.97,税额为-6.03,价税合计:-73。我现在具体该怎么记会计凭证
但是进来是13、出去是9啊?这中间的税务差额需要处理吗
这几笔业务具体分录应该怎么做啊?麻烦老师详细解答一下,辛苦老师了
同学你好 这个不用 只要是实际业务就行了 借原材料 借进项 贷银行存款 借应收 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷原材料等科目
老师,不需要把成本结转到工程施工吗?
老师,材料和人工成本进到工程施工科目可以吗?然后结转的时候再把工程施工结转到主营业务成本里面。这样处理可以吗?
嗯 这个是不需要的 直接用主营业务成本就行了 2.按照你说的这个也可以