你好 可以的,可以这样处理的

老师,我公司前一阵陆续借法人的钱,我挂到其他应付款下,现在法人的钱陆续归还了,法人又陆续借公司的钱,我一直都用这一个科目,其他应付款,这样行吗?现在余额显示负数,是应收回来的金额。
公司有很多科目挂的为负数并且没有数据可查。例如: 1、其他应收款借方为负数期初入的金额就为负数只挂一个人(曹XX)为-1434875.09。 2、其他应付款挂了很多人(A、B…N)与(公司社保公积金)最终为贷方负数-1096547.43。 我们主管说年底了要把这两个科目进行对冲掉。 摘要:冲其他应付款 借:其他应付款-A -B - …N 1096547.43 贷:其他应收款-曹XX 1096547.43 请问这样没有任何资料依据可查,二级明细的人名都是不一样的,直接这样对冲行吗?
公司有很多科目挂的为负数并且没有数据可查。例如: 1、其他应收款借方为负数期初入的金额就为负数只挂一个人(曹XX)为-1434875.09。 2、其他应付款挂了很多人(A、B…N)与(公司社保公积金)最终为贷方负数-1096547.43。 我们主管说年底了要把这两个科目进行对冲掉。 摘要:冲其他应付款 借:其他应付款-A -B - …N 1096547.43 贷:其他应收款-曹XX 1096547.43 请问这样没有任何资料依据可查,二级明细的人名都是不一样的,直接这样对冲行吗?
老师您好,请问 公司流水只有法人打入款和公户转钱到另一家公司,没有业务收入,资产负债表里的资产总计是负数,这样可以吗 法人打入款做的凭证是借银行存款贷其他应付款,所以最后货币资金是负数
公司的前法人,在2020年3月把他的股权以0元转让出去了,目前在公司没有股份了。 但是之前他投进公司公户的钱,用于公司经营费用支出,之前没有做投资款入账,直接做往来款挂“其他应付款科目” 问题:现在20年末了,账上的其他应付款科目, 还挂着前法人之前投进公司的数据,应该怎么账务处理,前法人投进来的数据 其他应付款的科目余额呢?
什么情况的投资列在其他权益性投资呢?
老师,七-9月计提摊销费用多计提了5万,十月怎样出这个计提摊销呢?
老师,公司为客户定制开发软件,公司不形成软著,后期客户用收服务费,开发支出可以加计扣除吗
@董老师 有问题咨询!
员工离职后2个月后,生病了,老板想发放困难 补助,这笔支出如何出什么分录,要申报工资薪金吗,可税前扣除吗?
董老师,您在线吗,有问题想咨询~
法人用他的公司打款到公司公账,写的投资款,我怎么记账
公司高管借款1000万,还不回来了,如果股东同意,能否转成股东借款,然后股东借款转分红交个税
总分公司,总公司把自己签的合同给了分公司做,但客户付款时又付给了总总公司,这合理吗?
总公司和分公司会做合并报表吗?
是负数可以吗?不是说,余额不能是负数吗?
你好 报表上不能为负,账上可以
全部挂,其他应付款,法人可以吗?
同一个人可以只用这一个科目的
那进货了用其他应付款支付是吗?
进货不付款记应付账款
但是公司已经把钱和法人准备支付货款啊,
那进货的时候不是要冲减吗?
你好 这几个问题,请把问题补充完整
就是一个问题啊
就是公司已经把钱打给法人准备支付货款啊,,由于来回支付的笔数比较多,但现在还没有进货,我挂其他应收款余额是负数,,我挂其他应付款法人可以吗?
可以的,我挂其他应收款余额是负数,,我挂其他应付款法人可以
那如果我进货了,借:库存商品 贷:其他应付款法人,是这样吗?
不行 把应收变为应付科目再这们写分录
把分录具体写一下吗?
其他应收款余额是负数 是哪个方向的余额
我可以先借库存商品,贷应付账款 在借应付账款 贷其他应付款法人
这样可以吗
其他应收款负数在借方
是的,这样写二个分录 是可以的
好的谢谢
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!