你好 可以的,可以这样处理的
老师,我公司前一阵陆续借法人的钱,我挂到其他应付款下,现在法人的钱陆续归还了,法人又陆续借公司的钱,我一直都用这一个科目,其他应付款,这样行吗?现在余额显示负数,是应收回来的金额。
公司有很多科目挂的为负数并且没有数据可查。例如: 1、其他应收款借方为负数期初入的金额就为负数只挂一个人(曹XX)为-1434875.09。 2、其他应付款挂了很多人(A、B…N)与(公司社保公积金)最终为贷方负数-1096547.43。 我们主管说年底了要把这两个科目进行对冲掉。 摘要:冲其他应付款 借:其他应付款-A -B - …N 1096547.43 贷:其他应收款-曹XX 1096547.43 请问这样没有任何资料依据可查,二级明细的人名都是不一样的,直接这样对冲行吗?
公司有很多科目挂的为负数并且没有数据可查。例如: 1、其他应收款借方为负数期初入的金额就为负数只挂一个人(曹XX)为-1434875.09。 2、其他应付款挂了很多人(A、B…N)与(公司社保公积金)最终为贷方负数-1096547.43。 我们主管说年底了要把这两个科目进行对冲掉。 摘要:冲其他应付款 借:其他应付款-A -B - …N 1096547.43 贷:其他应收款-曹XX 1096547.43 请问这样没有任何资料依据可查,二级明细的人名都是不一样的,直接这样对冲行吗?
老师您好,请问 公司流水只有法人打入款和公户转钱到另一家公司,没有业务收入,资产负债表里的资产总计是负数,这样可以吗 法人打入款做的凭证是借银行存款贷其他应付款,所以最后货币资金是负数
公司的前法人,在2020年3月把他的股权以0元转让出去了,目前在公司没有股份了。 但是之前他投进公司公户的钱,用于公司经营费用支出,之前没有做投资款入账,直接做往来款挂“其他应付款科目” 问题:现在20年末了,账上的其他应付款科目, 还挂着前法人之前投进公司的数据,应该怎么账务处理,前法人投进来的数据 其他应付款的科目余额呢?
银行开立一般户还需要向银行报备吗?
老师之前会计做账可能加税合计库存商品了,老师我现在应该怎么改过来呢?
个人所得税专项扣除标准是多少,例如员工一月4500,二月5800,二月是不是在不考虑专项扣除会涉及个税
老师晚上好,我劳务公司是一般纳税人准备接一单业务,就是专门发放工资的派遣,开劳务发票是按照6%的开专票,我公司需要收取对方的多少个税点 才合理才不会亏本呢,这个税点又是怎么个计算,老师给指点一下,谢谢
从事简单会计工作几年了,但不算很有天赋,最近有会计研究生和mba研究生,从就业前景看老师们建议考哪个比较好,想听听建议,谢谢
哪里填的不对呢提交不了
无票支出该怎么处理 转给员工 他线下采买
我们公司是生产制造企业,有商品出口业务, 我们的业务模式是代其他公司出口赚取佣金,但是对方公司的开具的进项发票的进项税额是我们垫付的,我们公司今天结汇金额是1385261 进项发票开具的不含税金额是1371398 这样计算出来的换汇率约等于1,这样合理吗?
朴老师回答 宿舍员工电费智能电表充值,最终收款电费到公司账户上,如何入账啊
朴老师进 请问一般纳税人和小规模附加税都是月度不超过10万城建税减半、教育费和地方教育费减免吗
是负数可以吗?不是说,余额不能是负数吗?
你好 报表上不能为负,账上可以
全部挂,其他应付款,法人可以吗?
同一个人可以只用这一个科目的
那进货了用其他应付款支付是吗?
进货不付款记应付账款
但是公司已经把钱和法人准备支付货款啊,
那进货的时候不是要冲减吗?
你好 这几个问题,请把问题补充完整
就是一个问题啊
就是公司已经把钱打给法人准备支付货款啊,,由于来回支付的笔数比较多,但现在还没有进货,我挂其他应收款余额是负数,,我挂其他应付款法人可以吗?
可以的,我挂其他应收款余额是负数,,我挂其他应付款法人可以
那如果我进货了,借:库存商品 贷:其他应付款法人,是这样吗?
不行 把应收变为应付科目再这们写分录
把分录具体写一下吗?
其他应收款余额是负数 是哪个方向的余额
我可以先借库存商品,贷应付账款 在借应付账款 贷其他应付款法人
这样可以吗
其他应收款负数在借方
是的,这样写二个分录 是可以的
好的谢谢
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!