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老师,18年初递延所得税负债余额100,18年12.31又增加了300,期末递延所得税负债不是应该是400吗?为什么本期发生额是200而不是300?理解不了

老师,18年初递延所得税负债余额100,18年12.31又增加了300,期末递延所得税负债不是应该是400吗?为什么本期发生额是200而不是300?理解不了
老师,18年初递延所得税负债余额100,18年12.31又增加了300,期末递延所得税负债不是应该是400吗?为什么本期发生额是200而不是300?理解不了
2021-08-23 22:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-23 23:00

你好,这个300是期末余额的,不是本期发生额

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快账用户3774 追问 2021-08-23 23:20

为什么300是期末余额?

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齐红老师 解答 2021-08-24 07:41

因为账面价值和计税基础的差异是余额,由此计算的递延也是余额

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快账用户3774 追问 2021-08-24 09:09

递延所得税资产算出来的直接也是余额吗?如果递延所得税资产有期初,本期发生额也得减掉期初是吧?

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齐红老师 解答 2021-08-24 09:33

递延所得税资产算出来的直接也是余额 是的,学员,你说的很对的

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你好,这个300是期末余额的,不是本期发生额
2021-08-23
学员您好, 41题求所得税费用=递延所得税负债期末-期初-(递延所得税资产期末-期初)=-20+30=10
2021-11-12
具体题目材料发出来看一下呢。
2022-08-13
同学你好,很高兴为你解答
2024-04-10
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