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6月份充值了员工宿舍电费500元,做账时计入的是预付账款,8月份去银行打印流水账时,还剩余几块的余额,那我现在需要将这次预付账款从贷方转出,应该如何做账

2021-08-24 10:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-24 10:19

您好,转出到哪里?提现还是?

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快账用户6034 追问 2021-08-24 10:23

就是6月份充值的电费500元电力公司直接扣掉了,当时我做账是做到预付账款的借方的,那现在电力公司直接扣掉了,那我得将预付账款从贷方转出对吧,那借方是制造费用

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快账用户6034 追问 2021-08-24 10:24

员工宿舍水电费是属于员工福利,那我还需要怎样做账吗?

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齐红老师 解答 2021-08-24 10:25

借:管理费用-福利费 贷:预付账款

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快账用户6034 追问 2021-08-24 10:26

还是我应该做账, ①借制造费用 贷应付职工薪酬—福利费 ②借应付职工薪酬—福利费 贷预付账款

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齐红老师 解答 2021-08-24 10:26

嗯嗯,这样做账也是可以的,符合你们实际即可

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快账用户6034 追问 2021-08-24 10:27

为什么是管理费用福利费,这个员工宿舍住的都是生产员工,

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齐红老师 解答 2021-08-24 10:28

所以要结合你们的实际呢,住的都是生产,就入制造费用

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快账用户6034 追问 2021-08-24 10:28

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-08-24 10:29

 不客气,祝您工作顺利,身体健康,如果解答了您 的问题,麻烦给个五星好评哟,比心,谢谢啦。

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