借:XX费用,贷;银行存款
你好老师,法人为了套出公户里的钱,把钱转到一个人的私人账上了,这个人不是股东,也不是员工,也不是客户,就是他的一个朋友而已,这个咋做分录啊
你好老师,我们公司员工买东西先把钱垫上了,发票也回来了,这个时候是不是先做一个分录,然后公司又从公户把钱转给个人了,这个时候是不是在做一个分录?怎么做
老师你好,公司领导让丙公司给我们公户汇了一笔钱,我们和丙公司没有没有业务往来, 这个钱是给我们领导的,但是要走公户,到时候公司在从公户,把这个钱给领导,这个做账的时候应该怎么做
我们单位同事拿来报销的单据,出纳直接把钱转给了销货方的对公账户。 其实这个钱同事已经先行垫付了。销货方又把钱退回了我公司的账户。然后我公司出纳又把钱转给了报销的个人。 这个时候怎么做这两次分录? 1.销货方把钱退到我们账户的钱(上个月付的钱已做账) 2.报销转给个人的时候怎么做账?
老师您好,我这边有一个分公司,但是平时是单独做账的,这一次总公司与分公司一起做了一个团建,说好了所有费用开支由总公司出,但是现在费用发票又开成了分公司的名字,这些费用先都是由分公司的一个员工垫付,现在总公司意思就是把这笔钱转给我们分公司对公户,然后再由我们转给我们的员工,但是我们这边也不挂费用,这个账我应该怎么做
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
就是报销单我想写在一张上面,可以直接把其他应付款去掉吗?是员工先垫付的钱
可以的,可以不用通过其他应付款
这个下面是不是还要附上银行的转账单?
是的,要付银行回单的
那我不副这个报销单行不行?直接银行转账的回单和发票?
我公司不是直接把钱打给开票方的就不应该把其他应付舍去吧?
要的,要有报销单的审批流程的