你好 先按照设备的总价入账 借 固定资产 应交税费-进项 贷 预付账款 应付账款
老师我是第一笔预付款就直接入在建工程一生产设备,没收货,没到票,之前老师说可以的,那现在付第二款,到票到货了怎么处理,尾款还没有付
我们公司购买的设备,是分几次付款的,我一般做预付账款处理,现在设备收到了,还有尾款没有付清,这个我要怎么做个分录啊,做一个尾款的分录
老师,公司购买一台设备10万元,预付90%后收到设备并已计入固定资产。现在因为设备质量问题,想要在10%的尾款里面扣2000的质量扣款。这个分录应该怎么做?已经抵扣的税额怎么处理?
老师,您好。公司购买大型设备,支付了部分金额而已,欠的部分,后面不定期还款,这个账务要怎么处理的呢。我看到有预付款,我只是做了预付款,但是老板说,我要知道这个设备的总额,我支付了多少, 设备收到了,但是没有发票,是不是要按照合同价,先入账,借固定资产,贷应付账款呢,然后前面已做的账务处理预付款,要怎么处理呢
老师,现在公司付了设备尾款,但是没有发票,以前会计的账面上也没有应付款,只有一个预付款,现在支付的这个钱怎样写分录啊
这样吗,那到时候我们把尾款付清了之后,再借应付账款,贷银行存款吗
是的!你的理解正确!
好的,谢谢老师,那我销售材料的呢,我这单不确定总金额是多少,我收一笔钱就做一笔预收
那我现在开了一直33万的
那我现在开了一张33万的发票还没收到钱,要做一个应收吗,那这个怎么做分录是
借 应收账款 贷 营业收入 应交税费
我不用做这个分录也可以吧,因为我月底就会收到钱,都是同一个月发生的,不用记录吧
还有一个我们公司买的一台设备14万,我们还欠7400还没付,但是他没给我们开发票,那我这个怎么做应付的账呢
我那个应交税费,进项税那里不知道多少,怎么做呢
收入的确认均需要通过应收账款核算 收到钱再冲减应收 没开票不确认税金 就再预付核算