同学你好!这个的话 借:在建工程 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款/银行存款
老师,我们公司是建筑业,和总包方签了分包合同,总包方的工程全部由我们公司做,业主和总包的工程计量,我们分包方需要做账吗?
老师您好,我公司属于发包方(业主方),当我们收到总包方(建筑方)的工程发票时我们该如何入账,工程票都是专票
老师我们建筑业,承包工程,我们属于乙方,甲方要求发票税率9%,我们可以开出,但是,我们把工程分包出去,我们下游方 只能开普票3,或者专票3% ,要是都是普票可以吗,我们选择缴纳9%的销项税额
我方承包了甲方的工程,我方开具工程服务发票。但我方又把工程承包给了乙方,乙方如何给我们开票,我方收到票该如何账务处理?
老师,我们是建筑工程企业,别人用我们的资质,我们开具发票发包方把款打到我们账上,我们再扣除管理费用转给对方,整个过程如何入账
老师,内部研究开发形成的无形资产只产生暂时性差异,但不确认递延所得税费用,也不影响应交所得税。而研发支出中的费用化支出不产生暂时性差异,不缺人递延所得税费用,但是会影响到应交所得税。这样理解对么
老师,研究支出的费用化支出不产生暂时性差异,但会影响所得税费用么,那它确认递延所得税么
老师,如果一道题里面有无形资产和商誉,那他俩会带来的影响仅仅是暂时性差异么?如果此题让求所得税费用和递延所得税,他俩会影响到么
个体户享受两个附加税减免吗
老师,票据粘贴单上的凭证附件,在贴的时候,排序是怎样的,一下有好多张附件凭证的时候,有谁在上,谁在下的要求吗?贴上的时候?
老师,我4月到6月都没有做工资每个月也是0申报,我7月可以补发之前的工资吗?
清算问题:资产项目清理完,负债项目清理完,银行存款有300万了,这300万首先用来干嘛?用来清理所有者权利,还股东实收资本?
物业公司,收物业费,垃圾装修清运费等,商铺租赁,商铺电费什么都是计入主营业务收入吗,我看5月份前会计,物业费,垃圾清运费,商铺租金计入主营业务收入,商铺电费,其他收入计入其他业务收入,这样对吗
物业公司5月份成立的,前会计说按季度缴税,是不是7月15号要交第二季度的税,是什么税呢,目前交物业费.电费,租赁,杂七杂八的收入都是开收据,是缴纳企业所得税吗,5月份和6月份都没有对外开过票
老师,我之前是做建筑行业的会计,后面可以去那几个行业,我只会做全盘账,但是那些什么高端的经营各种规划好难的不会,而且快40岁了,没有中级会计证,光伏行业,学校实操好像没有,不知道去哪个行业做会计,现在建筑行业好像不行了,担心发不了工资,拖欠工资,做不了多久又倒闭了
老师您好,这就涉及到进项税了,但是我们又不能再开发票,那么税这方面要怎么办呢
这个不影响啊 固定资产有进项税 这个是正常的 不是非要对外开销项税的
老师您好,如果我们还没收到发票,先付款给总包建筑方款是不是借:预付账款 贷:银行存款,等收到发票后:借:在建工程 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款
是的哦 是这样处理的
老师您好,我还有个问题,就是有个本地社区出一块地皮作为入股这个房产的建设,这个我怎么入账
也就是本地社区出地皮,我们公司出资金合伙盖一个养老中心
这个一次问一个问题的 其他问题 要重新提问的