你好,那就要写明情况再签字了

交接中发现公司库存商品 往来账实不否 前会计解释是根据单据做账的,该怎么处理?
在实务中,发出商品和暂估入库都不准确,做账时根据发票入帐,根据发票做暂估,这样税务在检查时会怎么处理呢~审计时,又该怎么解释呢
我们公司10月份才建账,9月30号根据盘存的实际库存数量和金额做了期初,但是现在收到了建账前的采购专用发票,进项税额我该怎么做账务处理?
老师,想请教一下,公司以前的会计做的都是糊涂流水账,前几天买了系统,我现在是正在期初建账阶段还未开账,建账时有期初账务数据录入,公司到目前为止仓库里有我单位之前向供应商购买的设备,用于方便以后售卖,属于库存商品,现在开账时我应该往期初数据里库存商品借方录入,但我不知道相对应的贷方是哪个科目,借贷不平没法开账呀,可怎么办?
老师,之前有库存商品,没有软件,现在刚建的新账套,期初数据当时全部是0,实收资本录过就直接各项支出,然后做了主营业务收入,后来发现根本就没有库存商品,怎么处理
老师您好,我的货物进价是3万元,我能不能卖10万出去,有什么影响不
我司是单休,2025年十月国庆加中秋节1号到8号休息,一个新员工10月9日才入职,他的工资怎么算了
以前给你一个老板干活,工钱他没给完我,能不能在个人所得税里申报他的公司
老师您好,收到银行贷款贴息,应该怎么做账务处理,用计算税金吗
财务专用章的定义,谁来制做,丢失怎么办?
老师你好 外账按流水收入做好分录后 做分录的时候,收入支出都是录的价税合计的金额,那现在进项销项发票后面应该怎么处理呢?
董老师还在吗?麻烦问一下问题
比方说1-3月对公刷银行卡收到5万,,,5月的时候开了2万刷卡的收入。若1-3月已经报了这笔5万收入,又开票了,问,怎么区别出来?
老师,增加社保后是要申报工资,但是申报工资的基数在参保后马上查询参保的信息后参加保基数为啥不出来呢
郭老师 您还在线吗?
就是收了钱没开票 买了货对方不提供票
同学,具体情况你自己清楚交接单写清楚就行了
这种账实不符的账可以接吗 身边好多企业都存在这种问题
接不接这个你要自己考虑,别人没法说,要是说不接那别人给你找新工作,说接别人也不会给你担风险
我意思接了后期税务稽查风险大不大 谁管他对不对的事
后期税务稽查风险大