您好 请问单位是一般纳税人吗 是库存商品还是原材料的专票
老师,我想请问一下,我们公司在9月完成注册的,正好赶上季报,9月只有两张由员工垫付未报销的开办费用的发票(一张是代理服务费,一张是刻章的费用),9月我们公司账上也没有钱,所以为了报税,我就做了一笔,借:库存现金,贷:实收资本。然后两笔费用都是贷的库存现金。10月公司进账1万元,那之前我为了报税做的那些分录该怎么处理呢?
老师,我 公司是销售中央空调,2016年成立 一直没有做内账,从2021.1月份开始建账,设置了现有数据的初始余额。有个问题,1月份收到张进项10万的发票,这10万进项票是2020年5月的发票,且款已付清,货已收到过的了,现在发票开回(跟这个发票是几月份的没关系,主要问题就是这个发票回来后会认证,到时实际留抵的进项怎么和实际的相符合)发票还有400多万没有开回来 同样款已付清,货也已收到(外账能把当期收到以前的发票当成当期的库存并结转成本,但是内账要求实际的,这个不是当期的,所以不知道怎么做了??)
老师好,请问一下,我的公司是销售烟酒的公司,20年10月份开业,有进货和销售烟酒,但是一直没有做好健全的账务,现在购买了管家婆进销存软件,想从3月份起正式建帐,想问一下,现在盘点好的库存商品是应该直接录入库存情况的期初数据,还是应该把现库存的商品录入在购进商品中,才能生成出正确的利润报表呢?
我们公司10月份才建账,9月30号根据盘存的实际库存数量和金额做了期初,但是现在收到了建账前的采购专用发票,进项税额我该怎么做账务处理?
当月货款,下月开票,就比如9月份买的原材料,10月份收到发票,企业根据发票做账。 现在10月份,假设上期结存为零,本月购入是9月份买的原材料,本月发出也是9月份的出库,结存就是9月份的仓库结存,但是这样子肯定不对啊。 假设现在10月份的账务就做到这一步了,10月账务结存数是9月份仓库的结存数,假设是100。10月份仓库实际的购入是200,发出是50,结存是250。有老师告诉我该怎么调整得和10月仓库结存一致吗?毕竟这才是真实的库存数据啊,请用数据告诉我
现在只有Excle银行流水账,想改会计账,期初余额和累计发生额怎么算
老师,我们有家供应商我们欠他3万货款,他们倒闭开不了票了,我们扣了税点只付了两万,那少付的一万记营业外收入吗
老师相同的成本和收入,小规模比一般纳税人的税负低
第3问里的第三小问,求增加的现金折扣成本!
老师,23年甲向乙销售一批商品,,商品于3年后交货,乙要是23年付款400元,26年付款460元,这说明甲融资了,,假如利息6个点,那么24年的利息是400*0.06=24,25年的利息424*0.06是这么算吗?
老师,您好,一般纳税人酒店,小企业会计准则,摊销方法五五分成法,遇到几个问题 1:图片是营业执照上的范围,酒店日常会销售商品,也会开商品发票(商品是放在大堂展示的,如果客人想买,会卖给客人,有茶具,香氛,还有洗护套装),当前电子税务局只开过6%的住宿服务费,如果销售商品的话,营业执照是不是没有范围,还有发票系统怎么开商品项目? 2:酒店领用的低值易耗品按五五分成摊销,我在当月做了出库单,是不是转成本的时候只需要转一半金额就行了?另一半是报废的时候再摊销,那我需要附什么单据,是合规的? 3:在8月做7月增值税申报表的时候,收入很少,6月还是筹备期有很多待认证进项税,那我应该怎么做啊,随便选一部分认证,还是选跟销项税金额差不多的?
老师好!问一下关于应交税费明细账里的合计是对本月同方向借方的合计吗?
一家卖农产品和水果的公司,请主播直播宣传,请问怎么降低税,是让主播注册个体户 还是说直接做劳动报酬,还有广告费抵扣怎么算
个人所得税报全体公司所有人员的信息嘛?
老师22题,这句话后半句应该是测试相关控制吧,而不是评价。
一般纳税人,是库存商品
借 库存商品 借方红字 借 应交税费-应交增值税-进项税额 借方蓝字
那我的库存商品余额跟实际就对不上了
您库存商品入账的时候有没有包含进项税额