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老师,对方开具的专票,差额征税但是税率为*号,这个应该怎么做账呢,带*号的税额是不是不能抵扣呀

2021-08-25 14:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-25 14:19

您好 带*号的税额可以抵扣 一般是5%的征收率 但是税额跟不含税金额不对应 所以税率是* 税额一样计入应交税费-应交增值税-进项税额科目就好了

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快账用户5793 追问 2021-08-25 14:25

哦,是的,这税额好少啊,2万多的费用才22元的税额

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齐红老师 解答 2021-08-25 14:31

是的 对方是差额征税的

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您好 带*号的税额可以抵扣 一般是5%的征收率 但是税额跟不含税金额不对应 所以税率是* 税额一样计入应交税费-应交增值税-进项税额科目就好了
2021-08-25
同学你好 差额部分的专票可以抵扣 成本票的税率那里是星号 差额部分开专票
2022-03-25
你好,这个问题确实不清楚(抱歉),你可以向其他老师发起提问
2021-03-25
您好 这个差额是不用做会计分录的,在下期申报出口退税的时候直接抵减了下期对应的数据
2021-03-25
你好 备注是税货款就可以 
2022-09-08
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