你好 是的 没有关系的
竹子老师好,我想问下我现在要算某个项目的工程利润率的话,对于那些公司的管理费用要如何分摊到每个项目呢?老师,请教下,假如上月有销项6千,进项1万3千,当时进项全部认证了,本月发现异常发票,税局要求上月进项税转出1万,那么我们需要补交的税额是6000-(13000-10000)=3000,本月进项大于销项,和本月的进项销项没什么关系吧
郭老师,请教下,假如上月有销项6千,进项1万3千,当时进项全部认证了,本月发现异常发票,税局要求上月进项税转出1万,那么我们需要补交的税额是6000-(13000-10000)=3000,本月进项大于销项,和本月的进项销项没什么关系吧
老师 我们这个月增值税销项税额1.2万,我们有一张待认证进项税额发票7万多,我想勾选认证了,但是现在又有政策如果增值税有留抵的情况税务局要求进项留抵退税或者把帐做平,我想问一下关于这7万多的进项因为他是一张发票的进项税额,我勾选了可以分期抵扣吗?就是我这个月想交一点税,不想全部抵扣留抵了
老师您好,我咨询增值税的问题。 本月(12月)发生销项税额9万,进项税额2万,所以本月销项大于进项,但是截至11月底,留抵的进项税额还有14万多。 请问老师: 1、本月账务处理怎么做?需要写转出未交增值税、未交增值税等分录吗?还是说什么都不写? 2、本月是否需要缴纳增值税及附加税?如果需要缴纳,那留抵的那些税额怎么办?如果不需要缴纳,请问是用目前有的留抵税额进项抵扣吗? 谢谢老师,希望您不吝赐教,麻烦您了
老师,21年有个异常发票,当时税务局让做进项税额转出,我当时记账:借主营业务成本,贷应交税费——进项税额转出 借应交税费——进项税额转出 贷应交税费——未交增值税,当月的时候由于要做进项税额转出,还认证了很多进项,现在我发现我这样做账的话一直有这个余额挂在应交税费——未交增值税上面,请问我应该如何处理?
请问,我7月收到从代账接过来的公司账务数据,代账已经把6月的账做完了,那我建账应该建到几月份?数据录入是录7月的期初余额吗?
厂房办公楼装修费记到在建工程吗
一个药品名称是他达那非片,但是销售方开票开成了他达那非片(自制),多了自制两个字,这种开票是否合规?
北京无雇工的个体工商户,现在还没有收入,自己到公户打了点钱,然后交社保,这个分录怎么做,是借银行,贷,其他应付款_社保,对么
资本化利息啥意思?????
老师租赁打印机支付的费用,现金流选哪项啊
老师您好,请问民间非营利组织的银行手续费及利息收入,入什么科目?
老师,在建设的时候录的在建工程,现在建设起了,又怎么来录
老师,问下出口国外,开票需要开吗?这样开给谁呢
老师,你好,有份工作一个是教培行业的,没做过,待遇好些,还有一份是培训机构内推的,餐饮行业的,这家工作内容可以胜任,是个个体户,不买社保,国家从9月1号开始起所有企业包括个体工商户都需要交社保的吧1,那家公司说后期交,不太相信,我该怎么办