你好 2021年多计提的直接冲减本期损益即可 以前年度损益调整结转到利润分配-未分配利润

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,有个问题想问你,无形资产摊销多提了,多提的金额有涉及2020和2021的。2020年多提的通过以前年度损益调整,请问怎么调整,2021年冲减费用,怎么又怎么调整
老师你好,请问2020的固定资产忘入了 然后的话 在2021年怎么做啊 那个摊销是用到以前年度损益调整科目吗?做到2021年?那个企业所得税汇算清缴不用更改吧?
老师,请问:我们2021年计提的员工工资计提多了,分录是:借:管理费用—员工工资,贷:应付职工薪酬,那现在2022年要调整以前年度损益,怎么出分录?
老师 我想问下我这边前面年份有多摊销费用,有少计提折旧,那么调整年度损益调整时是按相抵之后的金额调整吗,少计提折旧14,564.65元,多摊销费用12,364.78元,那么调整利润怎么调呢
2021年多计提了工资,在2022年冲销,没有用以前年度损益调整科目,因2022年企业没有业务,故导致2022年管理费用报表金额为负数。请问需要用以前年度损益这个科目调整吗?还是说报表上的管理费用为负数,也是可以的?
                老师,如果把17年成本收入做在以前年度,那么所得税当期如何报
农村合作社可以收购其他合作社的产品吗
公司未租赁办公室,法人居家办公,但是房子也自住,这种情况可以开租赁发票给公司吗?
请问老师,创建了个新账套,有两笔凭证漏了,但是加上这两笔数后和原来的数就不一样了,请问该怎么调?
你好老师我想问一下我们是经销商,厂家开给我们的发票是红蓝同票,然后我们开机动车发票给客户的话怎么把差价给我们的二级销售网点呢?
老板问资产负债表里的货币资金为什么不等于未分配利润期末数加上固定资产累计折旧的期末数?
老师你好,我是房地产公司,与施工方签订房屋抵顶工程款协议,施工方把房屋买卖合同写在第三方个人名下,买卖合同房款多于抵顶协议约定房款,多出来的房款该怎么做分录?怎么理解?
企业已经开进来的发票现在不用可以作废吗?公司不开了
老师好,给供应商私对私转货款,然后供应商给我们开发票,这样可以吗?(供应商说对公金额超过就要变一般纳税人了)
老师,请问一下我们有个客户是贸易公司,我们每次出货都是直接出货到海外物流点,还有的出货到终端客户,也就是客户的客户,现在税务要看我们的物流单,请问我们提供过来给税务看不会说客户没有入仓存在风险吧
怎么做分录
借累计摊销贷以前年度损益调整。借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。
那2021年的分录怎么做?直接冲减本期损益的
借管理费用—摊销(红字) 贷 累计摊销(红字)