您好 可以直接在9月份申报期本期金额里写上分包款金额
老师,我在9月份填写所属期为8月份的增值税一般纳税人申报表时,因为8月份没有发生销售,也没有抵扣进项,你看我下面这个照片里的对吗?税款缴纳那里是7月份的缴纳税款金额,这个就是这样的
你好,老师,我们是建筑公司总包方,我们是执行扣除分包款的余额缴纳增值税的,我想问下,我们7月份的时候有分包款的扣除金额但是没有销售收入,我7月份的时候忘记填写附表三的扣除分包款的明细金额,8月份的税款所属期要用到这个扣除分包款的金额,怎么办?可以直接在9月份申报期本期金额里写上分包款金额吗?
建筑行业,有个简易计税的项目要异地预缴,所属期是11月份的,现在申报。但劳务分包款在11月付款出去了,现在12月才开劳务票回来。我可以在增值税及附加预缴表的扣除金额那里填这个12月开的劳务票金额上去吗?
您好,老师,咨询个事情,我们公司1月份测得个税,工人没有填附加扣除,只是当时把附加扣除收集了一下,然后测了个税,把工资发了,1月份报税的时候让填附加扣除。有些人不填,填不了,所以就和之前的工资表对不上了,分包的个税他们自己承担的,当时分包这几个工人他们给我附加扣除,我测出来那几个不填的有个税。然后现在我让分包把多收的钱给我退到公户了,(我以他们没有附加扣除测得个税,然后汇总了一下金额让分包转到公户了)但是之前工资表里还有一部分金额,当时做到应交个人所得税里面了,现在做账我不知道咋做了,因为多余了这几个人之前工资表和退回公司公户的这个差额,这部分怎么做账呢?
老师,您好,问个问题,,,假设我们3月份社保应该缴款4000元,但是账户上面金额不足所以只扣了1000元,剩下没有扣,但是我们在算工资的时候员工的个人社保部份的1500又从工资里面扣除了的。这种怎么做分录呀
奥奥,没有什么影响是吧?
是的 可以需要扣除的当期再填写