同学您好,很高兴为您解答问题,请稍后

甲工业企业2019年10月份发生如下的经济业务: (1)销售给A公司A产品100件,每件售价4 000元,货款400 000元,单位成本2 500元,增值税税率为13%。(已收到款项并存入银行) (2)以前月份销售的B产品本月退回20件,每件售价2 000元,单位成本1 500元,货款已通过银行退回。 (3)接受某企业现金捐赠20 000元。 (6)发生管理费用3 000元,销售费用2 000元,财务费用35 000元,均用银行存款支付。 要求:根据上述资料编制会计分录。
(一)间接费用的核算 根据某施工单位本月发生下列有关间接费用的经济业务编制会计分录: (1)分配本月份现场管理人员工资总额20 000元。 (2)施工单位管理用房屋的原值为500 000元,月折旧率为0.3%。 (3)发生固定资产维修费750元,以银行存款支付。 (4)用银行存款支付差旅费交通费2 000元,办公费800元。 (5)办公领用其他材料,实际成本6 600元。 (6)领用一次性摊销的工具500元。 (7)用银行存款支付防暑饮料款3 000元。 (8)临时设施原值为40 000元,预计净残值率为4%,分20个月摊销。 (9)本月份各项建筑工程的直接费为:甲400 000元,乙工程300 000元。按各工程的直接费比例分配间接费用(要求写出计算过程并编制会计分录)。 工程核算对象 直接费成本 分配率 分配金额 甲工程 400 000 0.061 24 497 乙工程 300 000 0.061 18 373 合计 700 000 0.061 42 870 (二)工程计价的核算 某施工企业10月31日收到乙分包单位开出的“工程价款结算账单”,应付工程价款400 000元,可扣回的
某企业本月发生各种制造费用如下: (1)计提本月车间使用的固定资产折旧,共计40 000元。 (2)车间领用一般性消耗材料,其实际成本为5 000元。 (3)支付本月固定资产租金4 000元,以银行存款支付。 (4)以现金100元购买办公用纸。 (5)车间办事员王某报销差旅费1 500元,预借款为2 000元。 (6)应付车间管理人员工资6 000元。 (7)车间领用活扳手,价值12 000元(该厂低值易耗品采用分次摊销法,分6个月摊销)。 (8)车间支付本月设备租金3 000元,以银行存款支付。 (9)本月职工薪酬1200 000元,其中行政管理人员170 000元,车间管理人员30 000元,生产工人1000 000元( 甲产品生产工人650 000元,已产品生产工人350 000元)。 (10)分配本期制造费用。 请根据以上活动制作会计分录。
一、目的:练习行政事业单位公共基础设施的核算。 二、资料:某行政单位20×4年发生如下经济业务: (1)新建一项公共基础设施,向施工企业预付工程价款200000元,款项通过财政直接支付方式支付。 (2)发生构成待摊投资的相关费用35000元,款项通过财政授权支付方式支付。 (3)根据建筑安装工程价款结算账单与施工企业结算工程价款总计500 000元,扣除预付工程价款200 000元后,差额300 000元(500000-200 000)通过财政直接支付方式向施工企业支付。 (4)公共基础设施建造完成并交付使用,在建工程的成本为535000元(500 000+35 000)。 (5)发生一项公共基础设施的日常维修支出26 000元,款项通过财政直接支付方式支付。 三、要求:根据以上经济业务,为该行政单位编制有关的会计分录。
老师,咱们财务人员的继续教育怎么做呢,我这边是24年取得初级证书,在河南考试的,后在浙江工作,怎么继续教育呢,应该还在哪个省份进行呢
你好老师,我们企业是买煤卖煤的单位,是买方直接去卖方单位拉的,我们用不用做库存商品?
科目余额表中利润分配余额应该和报表哪个数对应啊?
企业办税里面没找到需要设置密码的税局呢?
老师,开票加税点是乘以1.08,还是除以1.08?
老师您好,我们这边是销售施工材料的公司,现在甲方和我们签订的合同里,有实际施工用不到的材料,我们也没有采购的材料,这样的话,我们按合同开了发票,但是我们实际没有采购,这个怎么处理呢?
老师,问下增值税税负这个是怎么规定的?
社保在电子税务局申报对吗?有什么时间限制
老师,代账把管理费用,挂的其他应付款,我能不能借:管理费用,贷:其他应收款,冲下他的其他应收款?
老师好,一年前我们开了一张13个点专票给客户,对方一直未抵扣,现在又要求我们红冲重开 一张普票给他。请问这样可以吗?有什么风险吗?
你现在具体问题是什么呢
还有你前面应该是表格形式,这样发出来格式全乱了