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甲工业企业2019年10月份发生如下的经济业务: (1)销售给A公司A产品100件,每件售价4 000元,货款400 000元,单位成本2 500元,增值税税率为13%。(已收到款项并存入银行) (2)以前月份销售的B产品本月退回20件,每件售价2 000元,单位成本1 500元,货款已通过银行退回。 (3)接受某企业现金捐赠20 000元。 (6)发生管理费用3 000元,销售费用2 000元,财务费用35 000元,均用银行存款支付。 要求:根据上述资料编制会计分录。
(一)间接费用的核算 根据某施工单位本月发生下列有关间接费用的经济业务编制会计分录: (1)分配本月份现场管理人员工资总额20 000元。 (2)施工单位管理用房屋的原值为500 000元,月折旧率为0.3%。 (3)发生固定资产维修费750元,以银行存款支付。 (4)用银行存款支付差旅费交通费2 000元,办公费800元。 (5)办公领用其他材料,实际成本6 600元。 (6)领用一次性摊销的工具500元。 (7)用银行存款支付防暑饮料款3 000元。 (8)临时设施原值为40 000元,预计净残值率为4%,分20个月摊销。 (9)本月份各项建筑工程的直接费为:甲400 000元,乙工程300 000元。按各工程的直接费比例分配间接费用(要求写出计算过程并编制会计分录)。 工程核算对象 直接费成本 分配率 分配金额 甲工程 400 000 0.061 24 497 乙工程 300 000 0.061 18 373 合计 700 000 0.061 42 870 (二)工程计价的核算 某施工企业10月31日收到乙分包单位开出的“工程价款结算账单”,应付工程价款400 000元,可扣回的
某企业本月发生各种制造费用如下: (1)计提本月车间使用的固定资产折旧,共计40 000元。 (2)车间领用一般性消耗材料,其实际成本为5 000元。 (3)支付本月固定资产租金4 000元,以银行存款支付。 (4)以现金100元购买办公用纸。 (5)车间办事员王某报销差旅费1 500元,预借款为2 000元。 (6)应付车间管理人员工资6 000元。 (7)车间领用活扳手,价值12 000元(该厂低值易耗品采用分次摊销法,分6个月摊销)。 (8)车间支付本月设备租金3 000元,以银行存款支付。 (9)本月职工薪酬1200 000元,其中行政管理人员170 000元,车间管理人员30 000元,生产工人1000 000元( 甲产品生产工人650 000元,已产品生产工人350 000元)。 (10)分配本期制造费用。 请根据以上活动制作会计分录。
一、目的:练习行政事业单位公共基础设施的核算。 二、资料:某行政单位20×4年发生如下经济业务: (1)新建一项公共基础设施,向施工企业预付工程价款200000元,款项通过财政直接支付方式支付。 (2)发生构成待摊投资的相关费用35000元,款项通过财政授权支付方式支付。 (3)根据建筑安装工程价款结算账单与施工企业结算工程价款总计500 000元,扣除预付工程价款200 000元后,差额300 000元(500000-200 000)通过财政直接支付方式向施工企业支付。 (4)公共基础设施建造完成并交付使用,在建工程的成本为535000元(500 000+35 000)。 (5)发生一项公共基础设施的日常维修支出26 000元,款项通过财政直接支付方式支付。 三、要求:根据以上经济业务,为该行政单位编制有关的会计分录。
公司挂靠个人的车辆,个人承担个税是税目经营所得,还是财产租赁所得,为什么?
我司是快递加盟网点,其中A网点的客户多充单多,另B网点的客户少充单少,充单少的这个网点主要是收总部件往下派,但是派件业务员又是A网点出的,但是需要B网点需要往总部开派费票,实际又是从A网点采购的派费服务,可以A网点给B网点开派费发票么
老师你好,请问湖北省申报个体工商户的增值税和个税怎么申报呢?有流程图吗
我问下个人去税局代开一张劳务费的发票5千多的普票,个人需要交多少税
请问股东转到公司银行账户,备注股东投入,凭证怎么做啊
朴老师,年初细化的是邮电费,年底直接支付成了电费,年底没去财政局改成电费的部门经济分类,我听其他学校说自己把部门经济分类改一下,改成电费的部门经济分类。一改年底做决算有啥影响
老师我们25年9月及25年12月 对公账户收到个人往转的设计费款,和工程款,但是我们一直也没开发票没事吧?那现在做账收到的个人转款就寄到往来账上是吧?目前做25年12月账收到个人转的设计费怎么写会计分录
老师,我们是在建工程中,对方11月就给开了一张专票,但是还没付款,这张发票合同可以先不入账吗,等付款后在入账、在勾选认证可以吗? 等于是要跨年入账了,可以吗
老师好,我用亿企代账做的账,我看月末结转提示有所得税费用,那就是要计提所得税,但是我计提完,发现和税务申报的数字不一致,那这个怎么操作计提和税务一致数据?
老师,我咨询一下他这个个人名下有个体户的营业执照单位是不是不能给他返现开票呀?如果开了的话,怎么办呢?
你现在具体问题是什么呢
还有你前面应该是表格形式,这样发出来格式全乱了