你好,有具体的背景吗,老师看一下
老师,今天领导跟我说,我们企业采购一个设备,中标企业提供的设备中其中一个设备不符合我们的质量要求,所以我们在另外一家企业以低于中标企业475元的价格重新采购了设备,现在,原本的中标金额是28000,我们重新采购的实付价格是27525,这样的话,中标企业要如何对这长余的475开票,才能确保我们企业账务上没有问题呢?因为领导的意思是,按照实付款开票会影响原本的中标资料,所以这长余475元不知道已什么名义开票了
老师,这个是全盘账实操的题,月末结转增值税,我有三个问题不理解 一、“转出未交增值税”科目的本期借方发生额是如何计算得出的? 二、期初“转出未交增值税”科目的借方金额是45000,本期“转出未交增值税”科目的借方发生额又是26967,这个科目的期初额加上本期发生额都在借方应该是留抵不进行账务处理,那为什么答案是“借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税”呢?而且答案解析给出的公式是(起初销项-进项)+(销项发生额+进项转出发生额+出口退税发生额-进项发生额)-转出未交增值税科目期初借方余额,按这个答案解析本期发生的“转出未交增值税”发生额应该是在贷方而不是借方啊,这样的话解析和题目中的表格是反的,为什么会这样呢? 三、实际工作中月末增值税结转这一步是电脑软件直接生成,还是需要自己手动做呢?
老师,这个解析中(3450-2800)-3000/20是什么意思啊,题目的照片传不上,我先提交了
老师好,我是重庆的,在税务局提交了定期定额核定,这边是工地,生意很不好,可以说入不敷出,我在申请表上写的月销售额5000元,还有水电什么的,然后审核出来了,给我每个月定额10万。 这是什么意思,是税务局认定我能月销售额达到10万吗,后台显示我有3000多的税,但标注未到起征点。还是销售额10万才征税?请老师解答一下我的困惑
老师 这道题目就是经济法第二章综合演练这个解析是不是不对啊我感觉按照书上说的这个股权转让不符合规定啊按照规定有限责任公司股东之间转让不是应该没有任何限制的么,而向股东外的股东转让才是要经过半数同意麻烦老师了
老师请教一下,工程公司往外分包了工程,这个进项票开了劳务费可以吗
老师 工商年报的即时信息需要填写吗
旅游景点的门票怎样合理入账
我的失业保险清算代付户,是什么意思
您好!老师麻烦问一下企业费用企业所得税前扣除比例百分比和范围是多少
我公司要购买一辆二手车,卖方是个人,只提供二手车销售统一发票。问过资深会计,卖方应该还需要开具一个增值税发票给我公司。但卖方不愿意开,我公司取得这辆二手车后还能做成本吗
老师汇算清缴时调表不调账,调的是什么表
老师,过年给老板敬酒一般怎么说?
老师好!)购买了一套员工宿舍用的桌子,价格为1930元,此交易是真实存在的,商家提供的发票是由深圳市福田区福维答贸易商行(个体工商户)开出,发票号码:******,产品是家具,金额¥1910.89元,税额¥19.11元,合计¥1930元,该票我公司已入账。于2025年6月12日收到税局通知,以上发票涉及虚开,我司于2025年6月13日已重新更正了2024年度企业所得税汇算清缴申报,在纳税调整项目明细表已作调增,并补缴了税款96.5元。 后税局要求填以下资料:但我不知道要怎样填写,麻烦老师帮我填写,谢谢您 增值税抵减留抵金额(元): 企业所得税调整应纳税所得额(元): 企业所得税调整应纳税额(元): 企业所得税弥补亏损额(元):
3月计提了奖金,分录借管理费用应付职工薪酬1000 贷应付职工薪酬——工资1000。四月冲销奖金,分录写借管理费用应付职工薪酬-1000,应付职工薪酬——工资-1000可以吗
有,不知道什么原因,拍照就是上传不了
说审核不通过:广告
试了无数次
老师这边不显示题目,看不到什么题的
可以了,软件还需加强
这个解析中(3450-2800)-3000/20是什么意思啊 可以把对应的解析发一下吗,老师看一下是求什么的,
应该是这个
(3450-2800)-3000/20 (3450-2800)是公允价值变动损益,这个税法不交税,所以纳税调减 3000/20是税法不认公允,但是认折旧,所以允许扣除折旧部分