同学你好 您 是开票方么?
老师,跨月红冲的发票如何做账呢
跨月的普票如何冲红呢
专票,跨月开红色发票,要把负数发票做做账吗?如何做?普票跨月冲红,做账流程。
老师,跨月的普票退回如何处理,红冲还是怎么样做呢
跨年发票冲红账务处理如何做?
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
我是销售方
同学你好 销售方开红字 借,应收账款等,负数 贷,主营业务收入,负数 贷,应交税费一应增一销项,负数
那负数发票需要给购买方做账吗
同学你好,是需要的;
那购买方收到负数发票呢,如何做账呢
同学你好, 借,原材料等,负数 借,应交税费一应增一进项,负数 贷,应付账款等,负数
好的,谢谢老师哈
不客气的,祝您 学习愉快;