同学你好 您 是开票方么?

老师,跨月红冲的发票如何做账呢
跨月的普票如何冲红呢
专票,跨月开红色发票,要把负数发票做做账吗?如何做?普票跨月冲红,做账流程。
老师,跨月的普票退回如何处理,红冲还是怎么样做呢
跨年发票冲红账务处理如何做?
老师,请问清理过期的库存商品,还需要做税额转出吗
股东单位代我司向银行贷款,向担保公司支付的担保费由我司承担,股东单位需要开票给我司收取该款项吗?
老师,你好,我们公司是建筑公司,现在有一个美丽乡村项目完工,下面几个分包商要结算工程款,因为各个分包商承包项目不一样,现在需要他们开票结账,老师,他们开具的这个成本票可以只开具一张工程款发票吗?还是需要把劳务,机械费,材料费都分开开清楚?呢?
请问老师,我们是保安公司的,购买给保安的服装计入什么科目呢?
请问老师增值税前面忘记计提了,现在交的时候发现会负数,那我可以补计提吗?那怎么写分录
老师:请问,企业开办期间陆陆续续在发生费用,是一直计入长期待摊费用——开办费 ,每月都不摊销,等装修完成后,统一开始摊销是吗?
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,怎么处理呢,公司遇到这样的情况
老师,我问下贷款利息能开专票吗?
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,怎么处理呢,公司遇到这样的情况
个人给我们公司多开票了,我们已经入账了,这个多开票应付账款贷方有余额,这个怎么办
我是销售方
同学你好 销售方开红字 借,应收账款等,负数 贷,主营业务收入,负数 贷,应交税费一应增一销项,负数
那负数发票需要给购买方做账吗
同学你好,是需要的;
那购买方收到负数发票呢,如何做账呢
同学你好, 借,原材料等,负数 借,应交税费一应增一进项,负数 贷,应付账款等,负数
好的,谢谢老师哈
不客气的,祝您 学习愉快;