同学你好 就是没得扣完的可以退税
在电子税务局首页 左下 有一个服务提醒 打开之后 显示的是 增值税期末留底税额退税 这个是什么意思
老师,你好。请问下增量留底退税的,我在2022.2月增值税申报有了留底税额,然而在2022.3月申报增值税的时候已经抵减了,但是现在电子税务局还是显示可以退税,请问下这是什么情况呢
进去电子税务局网页版,我的申报那里提示申报项目为0项,之前都是显示增值税和财产行为税(印花税),这个月没有申报印花税,但是不提示未申报,这个是不用申报的意思吗
老师我想问一下比如我现在电子税务局里面显示留抵税额3000元,我这个钱明明可以留着下期抵扣,为啥还会有留抵退税这个说法?退什么税呢?都没交哪来的税?
电子发票平台中税务数字账户左下角用票业务,当前可勾选增值税金额是什么意思,我们这个月刚升级为一般纳税人,我打开税务数字账户就看到左下角有这个
老师,我公司是自产自销鱼虾的小规模企业,有未开票的收入需要交印花税吗?
请懂孝彬老师回答———还是有点不明白,还是拿那个100万的回款来说吧,比如我司开了60万的材料给挂靠方,余下的40万是机械和劳务票,但是这些票都在我司这里啊,您说不用开给,挂靠方了,那挂靠方那里只有60万的材料款,他能打100万给我吗,那被挂靠方不是只有100-60万的成本吗。这一点不明白?———请懂孝彬老师回答
我们公司购买大型设备,设备供应商定期安排人员来维修,对方公司维修人员的住宿餐费,都有我们公司支付,这些住宿餐费记入什么费用,哪个会计科目
我们公司是个体户做美容的,是不是用总营业额-工资-店里日常开支-充值送的钱=剩下的钱,剩下的钱再来分红,我觉得应该还要减去客户卡里的余额,然后剩下的钱再来分吧
请问公司给员工买了社保后,工资可以不走对公账户发吗?
老师,请问在建期间的费用,是不是可以直接计入管理费用-相应的费用,比如说职工薪酬,办公费等,不直接计入管理费用-开办费行不行
老师,请问在建期间管理人员工资是计入管理费用还是在建工程?
股东爱人名下的车(14年路虎揽胜)租给公司,租金60000万/年,需要缴纳什么税,缴纳多少,最多能收取多少保证金。(其实是想多从公司拿出些现款公司周转)
老师,8月份我做了无票收入,9月份开发票,之前我问你们说是在开具其他发票那一栏填负数,我也是那样申报的,但是这个月不可以这样申报了,税我是8月份已经缴纳过过了。现在怎样申报?
老师,用企业U盾在办公室操作,提取备用金怎么操作,这个现金也没法取出来呀,请明白的老师告诉我。不懂的老师就不要回复,不要总告诉我错误答案。
别的家也有留底为什么没有这个提示呢
符合条件的增值税一般纳税人,由于特定事项产生的留抵税额,按照一定的计算公式予以计算退还,主要包括: 1.符合条件的集成电路重大项目增值税留抵税额退税。 2.对外购用于生产乙烯、芳烃类化工产品的石脑油、燃料油价格中消费税部分对应的增值税额退税。 3.符合条件的大型客机和新支线飞机增值税留抵税额退税。 4.自2018年7月27日起,对实行增值税期末留抵退税的纳税人,允许其从城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加的计税(征)依据中扣除退还的增值税税额。
这也不是特定的事项 20年就是个A级纳税人
你们符合上面的条件就可以
不符合上面的条件为什么会有这个提示
那你得问问税局看下咋回事了