借管理费用,残保金贷其他应收款,借其他应收款贷银行存款。
一个集团的公司直接互相往来,广州公司借款5万给我们公司,之前没有业务上面往来,这5万元就计入其他应付款,然后现在跟我们有业务的往来,买了我们20万元的产品,应该计入应收账款20万元,请问这两个科目(其他应付款和应收账款要不要汇集到一个科目)?
老师你好,我们是分公司,属于工程总包项目部的财务,甲方回款回到集团账户,项目资金有需求时集团划款给我们账户,有时集团代付款,也有时其他的分公司代付款,还有种情况,有几个员工的社保又在另一家分公司,交社保时我们分公司转账或者集团转账给这个分公司,如果对方账上有钱就不需要我们转,这种情况是不是不能出报表啊?那如果股东想知道项目的账务情况,我们应该提供什么?
老师您好!物业公司的残保金应该怎么入账?我们分公司的残保金是集团代缴的 有一边科目应该是其他应付款-集团,其他科目应该怎么入合适
我司A替集团内其他公司B支付给C公司的保证金。入账时,其他应付款下的二级科目,要挂A公司,还是C公司
老师,我们是一家集团下的二级集团公司,下属有5家子公司,其中一家55%控股,其他家都是100%,手工录入权益类抵消分录应该怎么找下图这几个数
我们是制造业,签订了合同,一部分是设备款,还一部分是人工费,对方发工资给我公司安装人员,要求我们公司开劳务发票给他?这样可以吗,工资打给个人了,但是要求公司开劳务发票
印花税范围有什么辨析的思路么?
老师,劳动法当中,一天8个小时,一月是按照多少天出勤计算?
一般收到进项怎么写分录
老师,运输公司,有一笔运输业务已完成,但没有收到客户运费款,也没有给客户开具销项票,进项油票也没有认证,这项业务缴纳增值税时间是收到运费款还是开具销项票,还是什么时候?
财务怎样做到专款专用
请问老板问我:我走私账收汇款,怎么退税?请问是什么意思
老师,以前年度科目用错,现在调账,需要付一张说明吗?
老师,股权转让,未出资,有未分配利润,股权转让的价格就得按净资产*出资比例?
去年的票现在还能红冲吗
这个是缴纳自己的,如果是代缴的,借其他应收款贷银行存款。知道做相反的分录。
是集团帮我们代缴的,是不是应该 计提的时候:借: 税金及附加/残保金 贷:应交税费/应交残保金 集团帮我们缴纳的时候需要做一笔 借:应交税费/应交残保金 贷:其他应付款
我们管理费用这个科目里面没有残保金这项
好不用用应交税费用,其他应付款就可以啊,你们付款给集团。
老师 那是不是 借:税金及附加/残保金 贷:其他应付款 就行
你好,借管理费用残保金贷其他应付款,残保金借其他应付款,残保金贷其他应付款集团做这个。