同学你好 给你们的你们计入营业外收入 卖出去要视同销售

销售费用样品费需要视同销售的吗?我们的产成品发给客户做样的,到底应该算做成本还是应该算作样品费?
您好,我们是西班牙的一家子公司,每次给我发来的样品不收钱,而我们又转给客户,西班牙给我们的样品我们要做收入吗?我们送给客户的样品要视同销售吗?
老师您好,我们公司销售给客户的商品,商品已发给客户,但客户尚未验收入库,未在发货单签字,客户也要求我们开具了发票,但未付货款,我们公司该不该确认收入?
就是我们是药品经营企业,我们有的进货是客户赠送给我们的,然后他们给我们的发票是第一行就是正品的公允价值 ,第二行写上赠品价值的商业折扣,这样就是0了。 那我们把这些赠品卖给我们的客户,每个赠品收1分钱,那我们给我们客户开的赠品发票,可以是单价1分钱吗
请问我司采购一批样品,450元,对方只给我们开了收据不提供发票,我们送客户当样品的,不收款的。请问这些我们需要开发票吗??
运输公司后台系统提示油费过高风险,税务暗示找一张发票出来转出补缴税款,完成任务。但是想不出理由将此票转不来,请老师给点建议
开发票怎么添加要开的项目名称?分类编码怎么选择
老师,公司的费用票不够,需要我们的身份证号+手机号码做到个税申报上,给他不给,如果给他,从这个公司离职了,他继续用作抵费用票,怎么办呢
老师您好 例如我们深圳公司社保一档是1663.26元,个人要交499.06元,公司交1164.2元,我养育2个孩子,我工资是每月一万的话 ,个税是: (10000*12-5000*12-499.06*12-1000*12)=*3%=1260.3384元 是这样算吗老师?
工伤流程怎么走,具体点,谢谢
老师,税务师多选一个给分么?有的只能选出来一个
老师,请问餐饮行业现在申报销售收入是按外卖平台的营业额金额,还是按收入额金额申报,实收金额又比收入额少的,是以哪个金额申报为准?
老师,我们红冲发票了,正常的应交税费,记 借:应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 但是我们以后这个公司不发生业了,不需要交税费了,之前计提的税金红冲发票后怎么记账冲销
磁悬浮电子普通发票,名称开的运输服务*磁浮机场-磁浮高铁,税率3%,税额0.52,能抵扣进项吗?
附加税报税一直是0,什么原因,超过季度免税30万的政策!发送不了图片什么情况
就是西班牙免费给我们的样品,,我们又转送给客户,要视同销售吗?
对的 要不你们就不入库 不做账
这个是要入库的,涉及关税,增值税
那就按照关税的金额做成本
营业外收入不缴纳增值税吧
嗯 营业外收入不交增值税
好嘞,我明白了,就是西班牙免费送给我们的,我们借:库存,贷:收入,如果我们用送给客户,我们视同销售
那这样收入不会重复记账的意思吗?
嗯 这样做就可以的 贷收入是营业外收入