可以的呀,这个根据你的实际情况处理就行。

1.我们采购的货政策是买二送一,列如:采购2件*150元=300元 实际我们的得到的商品是3件货,那我们的成本怎么算? 2,我们发给客户的政策是按正常的价格销售,但是我们要在客户第二次进货时赠送第一次货物的40%的同类产品 ,那我这个账改怎么做?
我们是药品零售企业,然后开发票需要有赠品的情况。 一般就是正品正常开,赠品就先正常市场价格开,然后正常的价格下面做一条100%的商业折扣 比如10盒赠1盒。那如果我们的供应商给我们开发票就是10盒赠1盒。那我们卖给客户也是10盒赠1盒。那我们进的货里面就有赠品,那也是开发票赠品也是同样正常的销售价格下面开一条100%的商业折扣吗?是不是与上游的发票具体的来货进货价没有关系呀
就是我们是药品经营企业,我们有的进货是客户赠送给我们的,然后他们给我们的发票是第一行就是正品的公允价值 ,第二行写上赠品价值的商业折扣,这样就是0了。 那我们把这些赠品卖给我们的客户,每个赠品收1分钱,那我们给我们客户开的赠品发票,可以是单价1分钱吗
我们是主营卖家具的,主要卖一些套组椅子和桌子,但是有时候会买进来单个的小凳子作为赠品送给客户,但是卖出去开发票时不体现这些赠品,那我们买进来这个赠品入账做什么科目比较好
老师,想问问,客户把我们装货的胶框搞丢了,然后我们要客户赔款,客户要我们胶框发票给他才给赔款,然后呢,我们让厂家开票给客户,客户把钱转给厂家,相当于客户买胶框赔给我们,但是呢我们领导又说让厂家先把那笔款转给我们的供应商,然后供应商这边给我们送货了,有一部分货就以赠送的方式送货给我们,抵扣这个款
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
那这种情况,开发票。 我也开成第一行公允价值,第二行100%商业折扣。 可以吗
可以啊,可以这样开,没问题的。