同学,你好剩下的可以收回款吗
老师,你好!我想问一下,要正确算出公司的可运营资金是否与账上实际的金额一致,这个思路应该是怎么算出的呢?就是怎么核算对账上的钱与实际的钱是一致的?
老师请问一个问题,就是开票金额54800,实际收款50800,这四千我应该怎么做分录才正确呢
老师有个问题就是我们开票金额10000元,实际收款12000元,合同金额12000元。现在账上应收账款是负数,老板说那2000元做折扣了。那我这个账要怎么处理?
老师好,我是做内账的,请问货到了后,就要付款,发票需累计到一定数额才开,发票未开,这个付款我该怎么做分录
老板买车,从公户付的钱,发票也开给公司的。发票和实际付款的金额少一千,这一千是老板付的预付款。也没有报账。请问应该怎么做呢,也相当于是他个人的私车
本月只有一个业务,借应收账款10,贷主营业务收入8应交增值税销项2,那这个月结转损益分录什么
发票17000万税额多少
老师 请教下 ,应付帐款贷方余额要冲销掉这笔余额,借应付贷哪个科目呢
老师,我们公司是私发零售门窗,客户都是不固定的,需求也不一样,一个客户同时要门+窗,同时门和窗都是让第三方厂家生产,生气周期不一样,有的还跨月到货!怎么确认收入和成本?
预交税款时,一般计税方法选是还是选否怎么区分
老师你好 现在是在电子税务局里开票 航天信息开票软件还要交费吗
固定资产原值119343.82元,已计提的折旧106632.04元,净值12711.78元,现在报废的话咋做账。,报废了拉废品的给了我们300元,这笔账全过程咋写,麻烦老师写一下
老师好,请问供应商向我支付的折扣款,我们应开什么项名名称的发票给对方收款呢?
老师个人需要缴纳工伤保险吗?是不是只有单位缴纳单位部分哦?个人工资不扣缴工伤保险吧?
出租不动产免租期交增值税吗
不可以,说是清洁费就不给了
你好,借;信用减值损失,贷;坏账准备 借;坏账准备,贷;应收账款
这两个分录都做吗
第一个分录,计提坏账准备,第二个,用坏账准备充应收账款对吗
是的同学,都要做的
汤老师晚上好,请问一下,信用减值损失不是资产类科目吗,我做出来,资产减值损失余额在借方,4000
信用减值损失是损益类科目,损失增加记借方,减少记贷方