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老板买车,从公户付的钱,发票也开给公司的。发票和实际付款的金额少一千,这一千是老板付的预付款。也没有报账。请问应该怎么做呢,也相当于是他个人的私车

2023-11-23 09:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-23 09:49

借:固定资产 贷:银行存款  其他应付款-老版

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快账用户2146 追问 2023-11-23 09:58

那计提折旧,是按照发票上的不含税价格计提吗

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齐红老师 解答 2023-11-23 09:59

是的,就是那个操作的

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相关问题讨论
借:固定资产 贷:银行存款  其他应付款-老版
2023-11-23
同学,你好 借:固定资产 贷:其他应付款 挂在其他应付款 之后公户可以转钱给老板
2024-12-17
您好,1借应付账款~供应商,贷其他应付款~老板。
2020-12-25
你好,只要实际是你们公司用了这批货就没事。是实际业务就用供应商开具的发票和货物入库凭证记账即可。至于钱你们现在是要打回给实际老板的话,把老板打给供应商的银行凭证附在后面就可以。
2020-12-25
挂其他应付款-老板
2024-08-12
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