你好,是少申报了吗?如果是的话,你们抵扣所得税的时候年末有问题。

老师,申报个税的工资,我是按实际发放给员工的和员工个人负担社保的合计数申报。这样对吗?
老师 以前漏了很多人员的工资申报个人所得税,倒是实际发的工资和申报的自然人电子税务扣缴端申报的工资相差很大 怎么办呢?
老师,公司人员的工资没有按实际申报个人所得税,这样造成申报数和实发数的差异怎么办呢?
老师好,新接了一个代账企业,之前的会计都没按实际人数和实际工资数申报个税,我现在怎么申报个税?
昨天进行个税申报,今天对公账户实际代发工资,发现有位员工的算错了,怎么办,可以按实际发吗,可这样就跟申报的数不一样了
老师,我家印花税去年是按次申报,今年能按季度申报吗
请服装行业老师回答,老板接来活自己干不过来,然后让其他加工点给加工,(半成品給对方送过去),然后加工完对方给送来,对方给开服装加工费,这种情况还用走发出商品吗,还是用对方的加工费直接做成本就行呢
22年付的款,25年才查出来,这能算22年的费用吗?付款时没做成本费用?
老师,生育津贴的上年度月缴费平均工资怎么算?就是用人单位在申报社保时候的基数吗?
老师 现在报企业所得税季度申报 里面不是有那个计入成本的应付职工薪酬薪酬吗 还有实际发放的 这个是包含工资社保福利吗 还是单独指的工资 我要填那个数
没有中级能做工业企业全盘会计吗
老师,我公司执行小企业会计准则,24年所得税汇算清缴,补缴的所得税计入了“所得税费用”科目,现在报25年第4季度的所得税预缴申报表,请问我补缴的24年所得税在哪里填写
老师好,我一月15号前有个发票全额红冲了。在做25年汇算清缴的时候需要把这个对应的成本和销售金额调出来么?
我们公司是零售行业,之前供应商没给我们开发票,然后现在因为电商对接税务局,销售比较高,成本比较低,这个怎么搞呢?
老师好 12月有一笔支出比如100万 对方给我们开了专票,但是其中有50万款百分之九十可能之后会退回给我,如果退回钱, 那50万的发票也要红冲,为了避免以后麻烦,这50万发票在12月属期我先不认证,可以吗 这样做是不是收入会虚高
现在每个月多申报可以吗?
多申报的话和你账上支付的也不一致吧。账上怎么做?
那怎么办呢?
现在你们就得申报一致,你们多申报了,是是为了什么抵扣所得税吗?
公司是新成立的,从1月份开始都没有账,这个月才把账给我,我发现他们之前都是瞎报的,没按实际报,这个月就按实报了。之前的怎么办呢?
之前申报的财务报表吗?
所有的报表都是呀。个税报表和财务报表
那就跟着之前的继续做 之前不对的 这个月调整 分录做到这个月
付款银行有对账单。做这月也不好做呀。
可以 追求按错误的 可以这个月修改
财务报表以前都零,从这个月申报可以吗?
你好 可以的 可以的