你好 借:管理费用——租赁费 应交税费——应交增值税——进项税 贷:应付账款
老师,以前的财务支付房租和意向金,做账分录是借:其他应付款 贷银行存款;现在我开了一个季度的房租发票,拿到发票后面应该怎么做账?摊销?
请问老师,房东提前把4个季度的房租发票开过来了,租金可以按进度付,应该怎么做分录?
老师,你好。我们厂租每个月都有计提,房租发票是一个季度才开具给我们的。现在我们收到7-9月份的租赁发票。请问这个会计分录应该怎么做的?计提的时候是:借:制造费用——厂租 贷:应付账款——房东。 现在收到了发票,这个分录应该怎么做呢?
老师,你好!我是付房租的一方,现收到出租方开来的发票,预付下季度的房租!房租需要摊销,新准则下应该怎么记账呢?请写下分录。谢谢
老师,有一个房租发票,房东一次性给开出了半年费用的,但是公司只交了1个季度的费用,后来因为公司原因提前解除合同了,剩下第2季度的房租就没再付了,之前把发票上多出的金额挂到其他应付款了,现在想把这笔处理了,是走营业外收入吗?