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6月因第三方(购买方)算错 技术服务(业务:超市收银台支付)的返佣金额2W(公司没有返佣核算管理办法合同,我们也不知道是怎么算技术服务佣金的),7月初已季度申报了。 第三方现有 多1万 的发票是 我方多开的,到年底返佣金额都达不到1W,这样到年底怎么做账

2021-08-28 12:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-28 14:58

你好,多开了可以开红字发票冲红,反分录冲销收入就行了

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快账用户8795 追问 2021-08-28 22:43

到11月再开红字发票冲红可以吗

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齐红老师 解答 2021-08-28 22:52

你好,可以,没有时间限制

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快账用户8795 追问 2021-08-29 09:00

请问不开红字发票冲票,等明年差不多2月就可以抵平了可以?

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齐红老师 解答 2021-08-29 09:31

也可以,这个看你们自己需要

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