你好,计提的坏账税法不承认,导致应收账款的计税基础和会计的账面价值有差额,所以考虑递延所得税
老师请教一个问题,考虑所得税的时候什么时候需要既考虑应交所得税又要考虑递延所得税;什么时候只考虑单独的应交所得税或者递延所得税呀。有点模糊。不知道什么时候考虑哪个?
老师,会计实务差错更正时候,什么时候考虑所得税和递延什么时候不考虑啊?像这道题,应该考虑吗
老师,像这样的题前三问2016年的事,怎么还得考虑递延所得税?像所得税考试的时候,都怎么处理,每种业务都要考虑递延所得税吗
老师这道题的第三问看一下,为什么计算递延所得税的时候不考虑其他债权投资确认的递延所得税负债呢
请问老师,在补提存货跌价准备的时候,为什么只考虑递延所得税,不考虑对当期所得税的影响?就是图中第三步为什么不考虑?我的理解是补提后使得当期应纳税所得额调增300,应交税费应交所得税应该增加75.
库存商品入库,价格是含税价格,当时没有开发票,发票是需要的时候再开,怎么做账
请问个体工商户要申报哪些报表,也是在电子税务局吗,开票也是在电子税务局吗
老师这题不应该是已知终值求现值吗?答案是求的终值有点不明白,题给的是 5年后一次性拿出3万元,问投资者每年年初需要存多少,这里不就看出求的是预付年金求现值吗?
老师,中石油收到客户一张20优惠券,实际客户充值240元,开票220元,还有20元在油卡上面,请问中石油如何对这笔业务做账务处理
这题,老师讲的往前虚补一段,那我可不可以变成21年年末、22年年末、23年年末求终值?可是这样我竟推导出C选项,但是C选项偏偏是不对的,我拧不过这个弯?现在ABD我都能理解了,但就是虚补我转换成年末就转换不对!
填报企业所得税表时,营业收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入???? 还是营业收入=主营业务收入+其他业务收入? 营业成本也是类似
家政公司和贩卖二手车的公司营业执照可以异地经营吗
老师你好我这是提供收货服务的,开发票怎么找项目名称
老师请问,建筑劳务公司支付员工劳务费,由其中一人统一开劳务发票给公司可以吗
老师这个分录这样做合理吗,应收账款变成负数,这个对报表有影响吗
老师,那就是考试,每种与税法不一致的情况,都得一起计算递延所得税
题目说考虑所得税,就要考虑递延所得税
老师,如果说2016年末卖了,是不是最后这一年就不考虑也不计算递延所得税了,直接结转2015年末的所得税余额对吗
是的,你的理解是正确的
谢谢老师
不客气麻烦给与五星好评