你好,这个是跟你销售价格做的价税分离,跟借方固定资产清理无关 你借方一直是这个金额
您好,处置固定资产时 借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产。借银行存款,贷固定资产清理,应交税费应交增值税。最后将固定资产清理科目结平 这里增值税税率是多少
老师,这个处置固定资产取得收入,固定资产清理不应该在贷方嘛,应该是借,银行存款,贷固定资产清理,应交税费应交增值税销项税额,这个固定资产清理为什么在借方8450
固定资产处理, 借 固定资产清理 累计折旧 贷 固定资产 销售残值: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费增值税销项税 结转损益: 借固定资产清理 贷营业外收入 请问老师是这样吗
老师,固定资产清理时,缴纳增值税不是借:固定资产清理 贷:应交税费—应交增值税(销项税额),要影响固定资产清理的嘛
借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税额) 老师这里的固定资产清理是不是要算作收入,申报增值税?
红字发票核销还有未通过核销发票,不允许清零解锁是怎么处理一下呢 是在电子税局核销吗?因为这张红字发票是跨月的,上个月已经冲红了的
老师好,例如临工休产假期间因停发工资而停扣的社保费,在记账缴纳凭证时未扣的社保费应记什么科目呢
个税是实际发放工资的时候再把它提出来吗?
应收贷方期末有余额吗,建账怎么建,也是在期初填写贷方的期末数据吗
老师,去制造业面试需要准备什么,有什么需要注意的重点问题
企业注册资本已经做了实缴,还可以做减资吗?减资的话税务上会有什么风险?账务怎么处理?需要缴税吗?
老师,本月没有销项,有几笔进项,是等有销项再勾选,还是正常勾选留抵,哪种操作更好?
高铁的电子票进项可以抵扣吗?
应补(退)税额,是负数,是啥意思
老师你好政府给我们的补贴,我们进营业外收入了,这个还需缴纳企业所得税吗