你好,学员,可以文字发送出来吗,图片看不清晰
去年12月暂估水电费,汇算清缴前未来票怎样处理;如果我现在冲了暂估,还调整吗,请老师讲详细点
老师累计折旧余额越来越多,怎么消?谢谢。
老师价税分离的普通发票怎么写分录
老师,去年12月做的暂估费用,还没开来票,我在今年5.30前冲了暂估,是不是汇算清缴可以不用调增
出差16报销餐费1800发票开一张可以吗,
高铁票在电子税务局没有勾选确认,直接在其他项里填了数据,怎么办
以前年度采购的商品未入账,可以现在入库吗
老师您好,年终也就是做12月份账的时候,如何把本年利润结转到未分配利润呢?分录怎么写?是先结转本年利润再做损益结转吗?
计算第四题的存货跌价准备为什么合同价不✖️80% 市场价1100*20%
股东前期筹备和营业后一直没做账,前期工程款还有未付款,股东直接用后期营业款付前期工程款,怎么入账
就是2012年收回已核销的坏账5000,应收款项全部发生额借方226000,贷方206000,每年按照5%提坏账准备
你好 2012收回已核销 借坏账准备5000 贷应收账款5000 借银行存款5000 贷应收账款5000 应收账款余额=226000-206000=20000 坏账准备余额=20000×5%=1000
那为啥年末应计提坏账是—4000呀
老师计算的是余额 本期计提金额=1000-5000=-4000