首先,计提工资 借,生产成本 321630-73900-8680-19220 销售费用 19220 在建工程 8680 管理费用 73900 代,应付职工薪酬 321630 计提社保 借,生产成本 ( 321630-73900-8680-19220)*(16%%2B7%%2B1.5%%2B0.8%%2B1%%2B10%) 销售费用 19220*(16%%2B7%%2B1.5%%2B0.8%%2B1%%2B10%) 在建工程 8680*(16%%2B7%%2B1.5%%2B0.8%%2B1%%2B10%) 管理费用 73900*(16%%2B7%%2B1.5%%2B0.8%%2B1%%2B10%) 代,应付职工薪酬 321360*(16%%2B7%%2B1.5%%2B0.8%%2B1%%2B10%) 计提工会经费 借,生产成本 ( 321630-73900-8680-19220)*(2%%2B2.5%) 销售费用 19220*(2%%2B2.5%) 在建工程 8680*(2%%2B2.5%) 管理费用 73900*(2%%2B2.5%) 代,应付职工薪酬 321360*(2%%2B2.5%) 发放工资 借,应付职工薪酬 321360 贷,银行存款 281750 其他应收款 17570%2B10780%2B3950%2B5350 应交税费 个税 2230 困难补助 借,管理费用 贷,应付职工薪酬 借,应付职工薪酬 贷,银行存款
老师,请问这一题的会计分录怎么写?
老师请问下这一题的会计分录怎么写呢,谢谢
请问老师,这道题的会计分录怎么写?
请问老师这题的会计分录怎么写
老师请问这题怎么做?写一下会计分录谢谢
老师:增值税申报提示农产品进项税额填报异常,附列资料二第六栏、第8A栏填报异常,这栏该怎么填?
老师,麻烦问一下典当公司会计和商贸会计有什么不一样吗
老师:请问这个增值税附列资料二提示异常,第六拦第8A栏填报异常该怎么填?
老师,进项和销项税额前面月份没有结转,所以有余额,请问后续可以补结转嘛
老师本月我收到供应商红字发票,上个月已抵扣,分录:借:原材料 红字 应交税金-进项 红字,贷:应付帐款 红字 对不?
监理服务是不是不需要合同
小规模的减征额怎么算呢
请问之前公司购买了房子,做在投资性房地产170万,现在卖了103万还付了印花税物业费中介费等2.6万,该怎么做凭证
麻烦老师给讲一下,这么做的原理账的原理对不对
你好 老师 上个月进香税额留底390.39元 ,10月份用上了 怎么做会计分录?
老师,请问困难补助的金额怎么计算啊?
你这图片上没金额,我没办法 带金额进去
请问是申请金额吗?
图片上有一个申请金额
1000,看到了,金额1000,你带进去
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快。