你好,如果一个企业实现的收入都不开票,一样纳税
19年12月红字信息表开具后,2020年红字发票才能开具。增值税申报是以实际开出红字发票为准,那企业所得税的申报呢?企业所得税的申报收入要与增值税申报收入保持一致吗?
房地产企业开具了预收款发票后,当月的增值税一般纳税人申报表如何填写??
老师,我想问,建筑施工企业增值税纳税义务发生时间的问题,开工前收到预收款就发生纳税义务,就要报税,开工后收进度款,开发票,次月申报纳税,如果没开票也要按未开票收入申报增值税;但实际情况是,老板往往不理解,如果没开票就交税他就不肯,而且施工企业增值税金额一般很大,而且也不能保证有进项抵扣,不按规定申报万一被查还会有滞纳金和罚款的风险,这样情况一般怎么办呢?谢谢老师
实际工作中,企业每个月纳税申报,是开具增值税发票后就纳税申报,那如果一个企业实现的收入都不开票,那企业就相当于没有增值税了吗?
我想问一下,个税是实际发放工资后的一个月申报,那企业代扣是不是就要隔两个月缴纳,比如1月工资,2月发,3月申报缴纳1月份的个税。那这样的话2月份收到的1月份工资里面是不是就不含个税了,因为还没有申报。
签了一份合同,开票名称是劳务*维修费,只开票一部分,申报印花税是承揽合同是吗,金额按合同金额还是开票金额申报印花税 问题2平时给散客开票有的也开劳务*维修费这种印花税申报也是承揽合同吗,金额按开票金额申报,对吗
请问,24年年底社保多提了,今年怎么写分录
老师请问下,公司暂估的供应商比较多,然后暂估金额有时候跟到票金额有误差,有的差个税额,有的差个几分,量有点大,要怎么处理比较好合规呢
老师,电脑可以不做残值吗
你好老师,去年开了10万的票,结转了7万的成本,今年开了2万红字发票,成本需要转回吗?转回分录咋写
在建工程的是不是不需要计提
老师,盘盈了一个物品,怎么办
老师 问一下实操中每个月都结转损益到本年利润中,那如果这个月发现上个月有一笔损益科目记错了,比如是管理费用,应该怎么调?
老师,我单位中秋送月饼,销售送的我入销售费用,-业务宣传费可以吗,
按什么类别开都是只有百分之5
那怎么纳税呢,老师
就是作为不开票收入去纳税
这个不开票收入纳税,具体流程是怎么的呢,和正常开票的纳税申报一样吗
和正常开票的纳税申报一样
好的,老师,小规模纳税人不超过30万收入是免增值税范围内,也不影响每个月纳税申报吗
如果是小规模纳税人,在增值税优惠处理上季度销售额不超过45万普票的免增值税
小规模季度不超过45万免增值税,但是我每个月都要纳税申报,税务机关怎么知道我这个企业的季度收入不超过45万呢
会看到你的开普票的情况的
但是,我没有开普票的收入他就看不到都哇,难道我每个月开了票的,和没开票的收入都是一起分开申报吗?
税务局也是给予企业信任的,如果企业隐瞒,到时候稽查处理,处罚,亏的还是自己的
喔喔,好的嘛,老师,我就想明白一个问题,就是我平时没开票的收入,正常流程,也是一起和开票收入在月底纳税申报是不?
你好,对的,你的理解是对的