你好!看具体版本有的是支持的,可以咨询你们软件售后
老师我是新手会计,刚接过来的账已经建账成功了。启用了账套,可是我发现之前会计公司做的凭证里7月份并没有销售收入,只有一些成本,但是交接的资料里有7月份开的3张销售货物的专票,我这个怎么入账呢,现在都9月份了,小规模开出的这个专票,还需要认证吗,还是可以直接附在记账凭证后面做账呢?这个怎么处理呀?
金蝶专业版,已启用账套,已做了凭证,现在需要反过去更改补始数据是否可以?
判断题 17.在总账系统中,可根据需要随时更改已定义并使用的会计科目辅助账设置。( ) 18.通过总账系统账簿查询功能,既可以实现对已记账经济业务的账簿信息查询,也可以实现对未记账凭证的模拟记账信息查询。( ) 19.固定资产系统正常运行后,如果发现账套错误太多,可以选择“维护”|“重新初始化账套”功能将账套内容全部清空。( ) 20.函数建立起了报表系统与其它系统、同一报表文件中不同表页之间、不同报表文件之间以及同一报表内部数据传递的通道。( ) 21.在使用金蝶K/3进行业务操作之前,必须先建立账套,才可进行系统设置。 22.系统设置包含系统参数设置,基础资料设置,初始数据录入3项。 23.在金蝶K/3 软件外币业务核算的情况下,对初始数据进行试算检查一定要将币别切换到综合本位币状态。
老师你好,我想请问,这个月我更正了去年12月份的个税,导致2023的工资总额减少,现在我要更正2023的企业所得税汇算清缴,表格里面更改了管理费用,导致和2023年的利润表数据不一致,现在等于还要更改2023年的年报,所以现在还要改2023年12月份的凭证,当时根据利润总额计提的所得税,在2024年1月份预缴过了,现在企业所得税汇算清缴表里面已经预缴的金额和我现在改过管理费用之后要预缴的金额不一致,我现在要怎么做2023年计提所得税费用这一笔凭证
你好老师,我是刚学做会计的,我接手了前代理记账的账,4月份是我做的,我新建账是输入3月期末的数据去做,我用的是金蝶标准版,现在我已经录入完凭证核对过了,已结转损益了,现在是报表不会自动生成,我是4月份是要手动输入,下月才会自动出报表数据吗?
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…
劳务合同可以按照工资薪金申报个税?对于退休返聘人员?
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。@董孝彬老师
长投因增资由权益法变成本法,是原账面价值加新公允价格吗
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。
老师,我面试了一家教培行业的财务,前三天培训结束了,明天要正式进入财务工作了,老板问我需要什么资料,好找相关人对接,我的工作内容除了基本的做账报税,还有成本分析,财务报销审核流程制服规范,还有审核员工工资等,我该怎么说?如果要抓一些紧要的先做,如何拍顺序?完成以上动作,接下来该怎么做?
有反启初始数据,但是不知道会不会将已做的凭证会不会有影响?
你好,不会影响现在的凭证