你好,13%的之前你应该在13%销售货物里面,现在13%的填写负数,然后出口免税的,填写你正常的免税销售额就行。

请教增值税出口申报问题,出口发票本来是税率0%,结果开成13%,次月红冲13%的发票,那增值税申报的时候,是价,税合计冲减当期的出口收入总额?还是怎么申报?
老师,上个月出口发票税率0错开成13%了,出现了30000多的销项增值税,本月增值税能不能全填在免抵退申报不体现13税率。然后下个月红冲13%也不申报。本月出口退税能否直接按正确的金额去申请退税?
请问在当月开出口发票的0税率,开发票的时候不小心开了税率,次月在开票冲红,那么在3月份申报增值税的时候需要填哪些相关表,怎么填呢?
外贸企业,出口开普票发票 税率应该是0开错开成13% ,次月才发现,那么当月增值申报怎么填
公司是贸易公司 做出口的 开出口普通发票的时候 税率开成了13% 我申报增值税的时候 需要怎么填报? 按照正常需要交税的报表去申报 我又要怎么申报?
老师,央企单位,食堂,员工消费的次数上面没有员工签字确认,也没有领导签字确认,但有个食堂收支核算审批单上有食堂和领导签字合适吗?他们说员工消费的次数是根据员工在食堂刷卡导出来的,并且说 很多员工是借调的,不一定在
老师查验发票真假的 链接有吗
老师,出口国外客户,运费是这边承担,可税务要求开票要去掉运费,这个分录是怎么写的
我新接手一家财务,我看25年10月份借预付账款贷银行存款,做了这么一笔凭证,但是我现在26年1月份了才收到这张25年10月29日就开出来的发票给到我来报销,如何查看这张发票是否抵扣了,因为电子税务局现在未勾选里边找不到这张发票,账务上也没有做这笔专票的进项,能从其他什么渠道得知是否抵扣了吗?
郭老师,我们出口是在平台出口,对方代收汇,转给我们人民币,我们要核对之前的出口收款,怎么对账
企业被评M级了,评价年度内无生产经营业务收入是怎么回事?有报增值税啊
老师你好,请问个税手续费收入在增值税申报表哪一栏反映?
报税应该注意问题,具体步骤
建筑行业会计账务成本暂估多了,后期要如何做账务处理?
银行账单与单位账怎么核对
就是当期出口收入多少就是多少,不去冲减当期的出口收入这样吗?
不需要冲减当期免税收入。