咨询
Q

请教增值税出口申报问题,出口发票本来是税率0%,结果开成13%,次月红冲13%的发票,那增值税申报的时候,是价,税合计冲减当期的出口收入总额?还是怎么申报?

2021-09-02 09:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-02 09:27

你好,13%的之前你应该在13%销售货物里面,现在13%的填写负数,然后出口免税的,填写你正常的免税销售额就行。

头像
快账用户2166 追问 2021-09-02 09:30

就是当期出口收入多少就是多少,不去冲减当期的出口收入这样吗?

头像
齐红老师 解答 2021-09-02 09:32

不需要冲减当期免税收入。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,13%的之前你应该在13%销售货物里面,现在13%的填写负数,然后出口免税的,填写你正常的免税销售额就行。
2021-09-02
同学你好 要申报增值税的哦 2.直接开红字发票就行了
2021-09-02
同学你好 发票得重新开
2022-02-17
你好当月按13%申报,次月冲红再按0开具
2023-11-03
本月正常申报,下月开负数发票冲抵税。
2022-04-07
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×