你好,13%的之前你应该在13%销售货物里面,现在13%的填写负数,然后出口免税的,填写你正常的免税销售额就行。
请教增值税出口申报问题,出口发票本来是税率0%,结果开成13%,次月红冲13%的发票,那增值税申报的时候,是价,税合计冲减当期的出口收入总额?还是怎么申报?
老师,上个月出口发票税率0错开成13%了,出现了30000多的销项增值税,本月增值税能不能全填在免抵退申报不体现13税率。然后下个月红冲13%也不申报。本月出口退税能否直接按正确的金额去申请退税?
请问在当月开出口发票的0税率,开发票的时候不小心开了税率,次月在开票冲红,那么在3月份申报增值税的时候需要填哪些相关表,怎么填呢?
外贸企业,出口开普票发票 税率应该是0开错开成13% ,次月才发现,那么当月增值申报怎么填
公司是贸易公司 做出口的 开出口普通发票的时候 税率开成了13% 我申报增值税的时候 需要怎么填报? 按照正常需要交税的报表去申报 我又要怎么申报?
去年12月暂估水电费,汇算清缴前未来票怎样处理;如果我现在冲了暂估,还调整吗,请老师讲详细点
老师累计折旧余额越来越多,怎么消?谢谢。
老师价税分离的普通发票怎么写分录
老师,去年12月做的暂估费用,还没开来票,我在今年5.30前冲了暂估,是不是汇算清缴可以不用调增
出差16报销餐费1800发票开一张可以吗,
高铁票在电子税务局没有勾选确认,直接在其他项里填了数据,怎么办
以前年度采购的商品未入账,可以现在入库吗
老师您好,年终也就是做12月份账的时候,如何把本年利润结转到未分配利润呢?分录怎么写?是先结转本年利润再做损益结转吗?
计算第四题的存货跌价准备为什么合同价不✖️80% 市场价1100*20%
股东前期筹备和营业后一直没做账,前期工程款还有未付款,股东直接用后期营业款付前期工程款,怎么入账
就是当期出口收入多少就是多少,不去冲减当期的出口收入这样吗?
不需要冲减当期免税收入。