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7月份的工程结算单,8月份才能把7月份结算单结算完给我传过来,8月份开票,8月份回款,那么这样的业务纳税义务发生时间应该是什么时间了?

2021-09-02 09:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-02 09:34

你好  原则上是7月份  但是实务中迟一个月问题不大! 

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快账用户2966 追问 2021-09-02 10:03

7月份的结算单,8月份开票,我把8月份的发票做在7月份账里,行不?

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齐红老师 解答 2021-09-02 10:05

可以的 只要不跨年就可以

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快账用户2966 追问 2021-09-02 10:15

7月份的业务结算单,8月份开出发票,发票是我公司开出去的工程施工发票,那么8月份开出去的发票收入能做在7月份的账里吗?做在7月份的收入,因为业务结算是7月份的,做在7月份就和申报表不一致了,咋样做呢?

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齐红老师 解答 2021-09-02 10:25

开票结算和收入都做到8月份  

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快账用户2966 追问 2021-09-02 10:26

谢谢您了,有你真好

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齐红老师 解答 2021-09-02 10:28

不客气  如果帮到你 请打五星好评

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快账用户2966 追问 2021-09-02 10:29

一定是五星

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齐红老师 解答 2021-09-02 10:39

不客气  如果帮到你 请打五星好评

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相关问题讨论
你好  原则上是7月份  但是实务中迟一个月问题不大! 
2021-09-02
你好; 那你5-6月是没有做暂估分录  是吗; 没有做就补在7月里面去   或者是8月里面 ; 补做; 摘要描述清楚; 
2023-08-16
你好 ,这样处理 7月,借发出商品,贷库存商品 8月,借应收,贷收入,应交税费,借主营业务成本,贷发出商品
2022-07-19
您好,合并是没有多缴纳个人所得税,您补申报有滞纳金
2021-09-24
 你好   可以的。 你可以先做无票收入报税的     ; 然后开票后 你I先红冲无票收入 在按开票处理  做开票收入和报税即可  
2021-08-03
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