你好,合并报表的时候母子公司之前卖固定资产卖赚了: 借:营业收入 贷:营业成本 固定资产

老师,请问今年才做合并,那去年母公司卖给子公司固定资产,需要做抵消分录吗?
老师,合并报表的时候母子公司之前卖固定资产卖赚了怎么写分录?
母公司与子公司进行固定资产调拨,母公司与子公司的会计分录怎么做,合并报表的分录怎么做?
你好,老师,我想问母公司卖给子公司一辆车,子公司作为固定资产,这合并报表抵消分录怎么做
老师您好,请问一下母子公司间内部存货交易时合并的时候该怎么编制抵消分录?在交易当年母公司卖货给子公司,子公司部分卖出去货,部分没卖出去,第二年子公司又卖出去一部分存货,合并抵消分录该如何编制?
老师好:请问我单位的一家客户,在应收账款挂着,现在账是平的 。可现在收到这家一张进账单用途写的借款,老师这家我是在立一户其他应付款,还是在应收账款贷方挂着?如果在应收账款贷方挂着,有风险吧?
找答疑的郭老师,谢谢
老师,开票的时候税点用不用开票?
老师,您好!合伙企业的监事,社保不在合伙企业里,也没有发工资,需要给这个监事零申报个税吗?
老师,您好!合伙企业的合伙人是不是不管有没有工资,都得申报个税呀
老师,会计上开票的时候除以0.92的情况,发票是怎样开的?
付建设行政事业性收费(垃圾费)36元怎么做账的 是不是直接进借管理费用-垃圾费36贷银行存款36
请问500元以下的小额零星支出凭证扣除是不是提到1000了
老师,核销坏账需要哪些附件?
个体户开具不动产租赁的发票税率是多少
不是,我说的是固定资产卖固定资产
你好,如果双方都是固定资产 借:资产处置损益 贷:固定资产
资产处置损益还是收益呢?我看书上这个科目是写的收益
你好,这就是收益.要把收益抵销.
你好,你说是这个吧,这样写也可以 借:资产处置收益 贷:固定资产