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老师您好!我六月份有一个凭证金额错记了,借方是管理费用,贷方是社保和公积金,想问我这次冲账,管理费用冲红字要在借方记还是贷方记

2021-09-02 14:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-02 14:00

你好 ;        你没有跨年的话 直接做原分录借贷方不变。 金额  负数红冲即可。   别做贷方   

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快账用户2792 追问 2021-09-02 14:02

您的意思是如果跨年红冲是要记贷方么?

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齐红老师 解答 2021-09-02 14:05

 你好 ;     跨年了要走以前年度损益调整了。 我怕你做贷方管理费用会识别不了 系统会出现报表不平的情况   

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快账用户2792 追问 2021-09-02 14:07

老师,冲记错的凭证是整个冲,还是可以只冲期中错的一步呢?

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齐红老师 解答 2021-09-02 14:10

你好 ;    你可以部分红冲的;    

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快账用户2792 追问 2021-09-02 14:11

冲红和更正的可以记在一张凭证上么?

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快账用户2792 追问 2021-09-02 14:18

老师给审阅一下可以么

老师给审阅一下可以么
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齐红老师 解答 2021-09-02 14:18

 可以的。 你可以部分红冲哈;  可以一起的;   对的就这样处理   

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你好 ;        你没有跨年的话 直接做原分录借贷方不变。 金额  负数红冲即可。   别做贷方   
2021-09-02
,金额是在借负数 这个管理费用不能做贷方,
2020-12-31
你好,同学,用管理费用,借方红字。
2021-03-30
同学,先红字,然后再蓝字写一个正确的
2021-08-23
如果原会计分录是 借:管理费用 贷:银行存款/库存现金 则,   借:银行存款/库存现金     贷:以前年度损益调整   如果挂的是往来账,   借:应付账款/应收账款     贷:以前年度损益调整   月末结转时,   借:以前年度损益调整     贷:利润分配-未分配利润
2024-01-19
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