你好,正常是全部抵扣,然后再转出。
这个月有一张上个月已经进项抵扣过的发票红冲了,发票不是全部红冲,只是其中一个产品红冲了,那我这个月填的时候是不是那个红冲的要进项转出
有个问题,收到负数发票,进项已经抵扣了,红冲那一笔后这进项税额转出的分录要怎么做
公司购买了雇主责任险,现在有一部分需要退保,我公司收到的进项发票已抵扣,那么这部分退保的发票需要红冲信息表,可以红冲一部分吗?
老师,发票销售方要红冲重开,已经进项抵扣了,那现在红冲的话要做进项转出补交税吗?
收到的进项发票有部分红冲,抵扣时已自动扣除冲红部分h进项税了,那么就不需要在做进项税转出了吧
收到的是全电票,我现在勾选抵扣系统直接把冲红的部分不计入
你好,操作是可以这样的,这种不需要转出,但是建议你跟税务局那边确定一下。