你好,是你单位职工的,你给他申报了个税的情况下可以的。
老师,一般纳税人原材料进项发票增值税13%,而我们开给建筑公司只要9%专票,请问一般纳税人可以开13%和9%的专票吗?那销项9%的话,进项13%可以抵扣吗?
请问公司是做建设工程的,属于一般纳税人,日常员工的差旅费开专票,可以作为公司的进项,抵扣增值税的销项吗
请问老师,我们是一般纳税人,物流运输公司,经常跑长途,公司为员工购买的酒水,奶,营养品,吃的喝的,开了增值税专票的,可以抵扣进项吗?
老师我公司是一般纳税人,员工出差的住宿费专票6%、3%可以抵扣进项吗?
老师好,请问员工出差所产生的差旅费,开的是增值税专用发票,进项可以抵扣吗?
老师,一般纳税人公司这个季度没有业务,那申报的资产负债表怎么填呢
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
如果他不是本公司的职工就不可以,对吧
只要你们没给他申报个税的不可以。
那这个人是法人也是可以的,对吧
法人你也给他申报,没有工资的零申报就是了。
还有一个问题,就是公司现在给法人发工资,8000多,所以每个月还要交个税,这样的话,我可不可以把法人工资处理为5000元以下
然后个税就可以免了
你好,可以这么做的。
老师,你好!就是这个法人拿回来的差旅费发票,专票和普票都可以作为进项,抵扣销项吗
你好 普票需要看业务的
餐饮的专票不能抵扣增值税
旅客服务的普票可以抵扣的
就是住宿费 过路费 加油费可以抵扣,对吧
就是除了餐饮的,都可以抵扣,对吧
是的,这个过路费加油费,前提是单位的车的可以
这个要怎么知道是单位的车呢,就是它的鉴定是怎么进行的
看你账上固定资产不就可以了
法人名下的那张车就可以算单位里的车了,对吧
法人名下的不可以,这属于个人的车,做不了。