你好,同学! 购入时: 借:库存商品 5 应交税费-应交增值税 0.65 贷:银行存款 5.65 招待时: 借:销售费用-招待费 5.65 贷:库存商品 5 应交税费-应交增值税-进项税转出 0.65

请问 公司是一般纳税人,购买了5万元酒用于招待客户,会计分录咋做
老师好,我公司是一般纳税人,上月购买礼品送客户了,开进来的是专用发票,这个完整的会计分录咋做?谢谢老师
老师,我是一般纳税人,公司买了白酒,对方公司开了专票,我们用于招待客户的,可以抵扣吗?
老师,我是一般纳税人,公司买了白酒,对方公司开了专票,我们用于招待客户的,我上个月计入了的是待抵扣税额,我这个月抵扣了,转出分录怎么做
公司购买了酒,购进的时候进入了库存商品科目。 用于招待客户,领用的时候,会计分录怎么做
工人不愿交社保,这部分人力成本如何放到账面更合适
请问老师,公司购进黄金,怎么才能避税呢?
老师,您好,我们现在有700万货款到期要收回,现在客户要求回款打折扣除8个点,按98%结算,请教下老师,这个8%咱们怎么账面处理好呢
甲公司承包张三村4000亩按每亩500元付款一次性付5年承包费,中间第2年甲公司退地1500亩,那张三村应退租金吗?己反映经理,需要再次反映吗?
提供建筑安装除了在营业执照上添加经营项目,需要办理建筑业的资质么?
老师,出口退税我们物流没有发票,只有一个行程单和收支证明,当时我们叫车的时候没有要发票,现在物流平台不给补开发票了,应该怎么办
报关委托,我这边发起成功就完成了吧,我是委托方
娱乐直播的主播票可以开现代服务互联网信息服务吗?
出口退税款跟利润表上面的营业利润有关系吗?
请问小规模纳税人,25年1季度暂估6万(已结成本6万),25年2季度暂估9万(已结成本9万),25年3季度收到票8万,那已收到的票小于之前2个季度暂估的在25年3季度我可以不冲减之前已结转的成本吗?主要是因为最晚会在汇算清缴之前全部收回来,假如没收回来也会纳税调增的
,老师这个公司不是销售酒的公司呀,用银行付款啦,增值税专用发票收到了会计分录咋做
购入时看第一个分录,招待时,计入销售费用,外购商品招待客户,进项税额不得抵扣,要做进项税额转出。
这个销售费,招待费是不是有点多,能不能做成别的费用
一般招待客户就是招待费的,做别的地方汇算清缴的时候可能也会调整过去。
小规模纳税公司购买了一台电脑,发票金额5000,打印机1000,怎么做分录
借:固定资产 贷:银行存款