你好,同学! 购入时: 借:库存商品 5 应交税费-应交增值税 0.65 贷:银行存款 5.65 招待时: 借:销售费用-招待费 5.65 贷:库存商品 5 应交税费-应交增值税-进项税转出 0.65

请问 公司是一般纳税人,购买了5万元酒用于招待客户,会计分录咋做
老师好,我公司是一般纳税人,上月购买礼品送客户了,开进来的是专用发票,这个完整的会计分录咋做?谢谢老师
老师,我是一般纳税人,公司买了白酒,对方公司开了专票,我们用于招待客户的,可以抵扣吗?
老师,我是一般纳税人,公司买了白酒,对方公司开了专票,我们用于招待客户的,我上个月计入了的是待抵扣税额,我这个月抵扣了,转出分录怎么做
公司购买了酒,购进的时候进入了库存商品科目。 用于招待客户,领用的时候,会计分录怎么做
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
,老师这个公司不是销售酒的公司呀,用银行付款啦,增值税专用发票收到了会计分录咋做
购入时看第一个分录,招待时,计入销售费用,外购商品招待客户,进项税额不得抵扣,要做进项税额转出。
这个销售费,招待费是不是有点多,能不能做成别的费用
一般招待客户就是招待费的,做别的地方汇算清缴的时候可能也会调整过去。
小规模纳税公司购买了一台电脑,发票金额5000,打印机1000,怎么做分录
借:固定资产 贷:银行存款