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请问 公司是一般纳税人,购买了5万元酒用于招待客户,会计分录咋做

2021-09-02 19:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-02 19:15

你好,同学! 购入时: 借:库存商品 5 应交税费-应交增值税 0.65 贷:银行存款 5.65 招待时: 借:销售费用-招待费 5.65 贷:库存商品 5 应交税费-应交增值税-进项税转出 0.65

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快账用户6546 追问 2021-09-02 19:23

,老师这个公司不是销售酒的公司呀,用银行付款啦,增值税专用发票收到了会计分录咋做

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齐红老师 解答 2021-09-02 19:34

购入时看第一个分录,招待时,计入销售费用,外购商品招待客户,进项税额不得抵扣,要做进项税额转出。

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快账用户6546 追问 2021-09-02 19:38

这个销售费,招待费是不是有点多,能不能做成别的费用

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齐红老师 解答 2021-09-02 19:41

一般招待客户就是招待费的,做别的地方汇算清缴的时候可能也会调整过去。

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快账用户6546 追问 2021-09-03 18:43

小规模纳税公司购买了一台电脑,发票金额5000,打印机1000,怎么做分录

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齐红老师 解答 2021-09-03 19:11

借:固定资产 贷:银行存款

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你好,同学! 购入时: 借:库存商品 5 应交税费-应交增值税 0.65 贷:银行存款 5.65 招待时: 借:销售费用-招待费 5.65 贷:库存商品 5 应交税费-应交增值税-进项税转出 0.65
2021-09-02
借,销售费用-招待费,贷库存商品,应交税费,应交增值税销项税额
2023-12-18
您好, 按照规定时需要代扣代缴个人所得税的。但是实际这税款都是企业出的没有个人出的。
2021-02-04
你好,借销售费用、招待费 贷应交税费、应交增值税进项转出。
2023-03-03
同学你好 这个不可以抵扣
2023-02-06
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