同学您好,您应该开票确认劳务收入,然后工人工资进成本
老师,工程行业,分包公司开票给总包公司,分包公司收到钱,开票分录:借应收账款,贷主营业务成本工资应付税费。收钱分录:借银行贷应收。分包公司要支付工资成本分录怎样做才合理,用工程名称还是用总包名称来做分录好呢?
老师你好,我是一个工程总包单位,劳务分包了,由劳务公司给我们开劳务费发票,但是支付农民工工资有我单位的农民工专户支付,我们和劳务公司签订了一份委托我们付款协议,我想问的就是劳务公司给我们开发票,我做账是做到工程施工-人工费,还是劳务分包款
老师,工程行业,我们是分包公司,收到总包公司劳务款,再把这些款支付给工人工资,怎样做账?
老师,工程行业,开票给总包公司工程款,借应收贷主营业务成本,应交增值税,收到总包工程款,借银行贷应收。把这些款发给工程工地工人工资,这工资是成本。怎样做分录。这个工资成本有本地,有异地的。
建筑工程总承包把工程专业分包给我公司,我公司又将其中的劳务分包给劳务公司,农民工工资专项拨款,由总承包方的专用账户发放到农民工银行卡,请问,专业分包方和劳务公司怎么做会计分录
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
是劳务收入,分录怎样做?
借应收账款贷主营业务收入应交税费——应交增值税 借主营业务成本贷应付职工薪酬——工资
不是销项税?
一般纳税人的话是销项税额的
我司是一般纳税人工程行业
不用做一笔计提?
一般纳税人的,收入的时候,借应收账款贷主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额)
您是说什么计提的
工资成本计提
借主营业务成本贷应付职工薪酬——工资就是计提工资成本的
老师,为什么计提工资成本与结转分录一样?
因为您的主要成本就是工资