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老师,工程行业,开票给总包公司工程款,借应收贷主营业务成本,应交增值税,收到总包工程款,借银行贷应收。把这些款发给工程工地工人工资,这工资是成本。怎样做分录。这个工资成本有本地,有异地的。

2021-09-19 20:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-19 20:46

同学您好 您上面写的应该是主营业务收入,计提工资,借主营业务成本贷应付职工薪酬——工资

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快账用户4054 追问 2021-09-19 20:49

借 工程施工 贷 应付职工薪酬 借 主营业务成本 贷 工程施工

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快账用户4054 追问 2021-09-19 20:49

有老师这样教?

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齐红老师 解答 2021-09-19 20:51

您好,也是可以这样做的

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快账用户4054 追问 2021-09-19 21:38

这个是计提?

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齐红老师 解答 2021-09-19 21:47

您好第一个是计提工资的

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快账用户4054 追问 2021-09-20 12:10

老师,前任支付工程施工工资,借主要业务成本,贷银行

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齐红老师 解答 2021-09-20 13:17

不通过应付职工薪酬的不合理的

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相关问题讨论
同学您好 您上面写的应该是主营业务收入,计提工资,借主营业务成本贷应付职工薪酬——工资
2021-09-19
你好!开票应该是借应收账款贷主营业务收入应交税费不应该是主营业务成本
2021-08-21
借工程结算,贷主营业务收入 借主营业务成本贷工程施工
2023-01-31
对的是的,是这么做的。
2022-03-04
你好;  是嘚。 可以这样来做账的。  
2021-12-08
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