你好,需要的计提加计扣除,借应交税费、增值税加计扣除,贷营业外收入或者是其他收益。
增值税加计抵减可以当月计提吗?当月计提的分录和摘要怎样写
进项税加计抵减当月不抵减,可以先计提吗?会计分录?
生活性服务业纳税人应按照当期可抵扣进项税额的15%计提当期加计抵减额,当期需要做计提分录吗?如何做计提当期加计抵减额?
老师,想问问增值税加计抵减10%,当月计提,当月结转,分录怎么做?
增值税和附加当月可以不计提吗,下月交税,下月补提
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
实际缴纳的时候呢 分录
借应交税费未交增值税贷应交税费增值税加计扣除,这个是抵扣的分录。
实际缴纳的时候啊: 借 :应交税费-未交增值税 贷:银行存款 应交税费增值税加计扣除 是这样吗
可以这么做的,可以的。
还可以这样做吗? 当月计提分录: 借:应交税费-增值税加计扣除 贷:其他收益 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-增值税加计扣除 实际扣款时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 这样做好不好,我觉得这样做,我一看就能看出本月未交的税费, 不用再计算了
是的,可以的,两种方法自己选择,哪个简单你选择哪个来就可以。