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增值税加计抵减可以当月计提吗?当月计提的分录和摘要怎样写

2021-09-03 10:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-03 10:21

你好,需要的计提加计扣除,借应交税费、增值税加计扣除,贷营业外收入或者是其他收益。

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快账用户6209 追问 2021-09-03 10:22

实际缴纳的时候呢 分录

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齐红老师 解答 2021-09-03 10:24

借应交税费未交增值税贷应交税费增值税加计扣除,这个是抵扣的分录。

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快账用户6209 追问 2021-09-03 10:26

实际缴纳的时候啊: 借 :应交税费-未交增值税 贷:银行存款 应交税费增值税加计扣除 是这样吗

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齐红老师 解答 2021-09-03 10:26

可以这么做的,可以的。

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快账用户6209 追问 2021-09-03 10:41

还可以这样做吗? 当月计提分录: 借:应交税费-增值税加计扣除 贷:其他收益 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-增值税加计扣除 实际扣款时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 这样做好不好,我觉得这样做,我一看就能看出本月未交的税费, 不用再计算了

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齐红老师 解答 2021-09-03 10:43

是的,可以的,两种方法自己选择,哪个简单你选择哪个来就可以。

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你好,需要的计提加计扣除,借应交税费、增值税加计扣除,贷营业外收入或者是其他收益。
2021-09-03
可以的 借应交税费增值税加计扣除 贷营业外收入
2022-01-03
借应交税费,增值税加计扣除, 贷,营业外收入或者是其他收益抵扣, 借应交税费未交增值税, 贷,应交税费,增值税加计扣除。
2022-04-06
当月计提加计抵减额的会计分录: 假设当月进项税额为 10000 元。 借:应交税费 — 待抵扣进项税额加计抵减额(10000×5%)500 贷:其他收益 500 次月实际抵减时的会计分录: 假设次月应纳税额为 15000 元,使用加计抵减额后实际缴纳税额为 14500 元。 借:应交税费 — 应交增值税(转出未交增值税)15000 贷:应交税费 — 未交增值税 15000 实际抵减时: 借:应交税费 — 未交增值税 500 贷:应交税费 — 待抵扣进项税额加计抵减额 500 实际缴纳税额: 借:应交税费 — 未交增值税 14500 贷:银行存款 14500
2024-10-31
我不赞成按这个小准则做,这个没有说增值税结转问题,
2020-09-14
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