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老师,你好,赠送的样品这样做分录:借:销售费用-广宣费 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(销项),那申报增值税的时候填在未开票收入计入增值税吗

2021-09-03 16:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-03 16:21

同学你好 你做 借销售费用 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务收入 贷库存商品

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快账用户3860 追问 2021-09-03 16:23

寄样的商品按成本价还是正常对外售价?

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齐红老师 解答 2021-09-03 16:27

正常对外售价 按照这个

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快账用户3860 追问 2021-09-03 16:30

那对你的那个分录不太理解唉,主营业务收入一借一贷

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齐红老师 解答 2021-09-03 16:36

上面的我要写主营业务成本的 不好意思 没发现 借销售费用 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷库存商品

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同学你好 你做 借销售费用 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务收入 贷库存商品
2021-09-03
未开票收入这里销售额按贷方库存商品的金额填写
2022-04-29
这个是没错的,最后视同销售是增值税
2024-04-29
如果季度30万普通发票的可以。
2023-04-05
借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税销项, 借主营业务成本贷库存商品。
2021-05-25
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